你好 借其他应收款 股东 贷应收账款 借银行 贷其他应收款股东

老师你好,我公司给甲方开具的工程发票,甲方没给现金,以房产抵顶,这个我怎么清我的应收款呢?用什么做为凭证附件。我们将此房产在抵给别人,都需要缴纳什么税吗?
老师,甲方将我方应收工程款抵房给股东个人,整体分录应该怎么做呢
老师,请问甲方欠我们工程款,给我们抵了一部分房子,应该怎么入账?
老师好,请问甲方给我的工程抵款房我们抵给了供应商,这该怎样做分录?以什么凭据入账处理应收款呢?
老师,请问甲方以房子抵工程款是我们要开甲方发票,然后房子由甲方代卖,房子是第三方转到我们对公账户对吗?具体分录怎么做呢?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?