完工了 借工程施工,贷银行存款, 借其他应收款贷主营业务收入、应交税费 借主营业务成本贷工程施工。
老师,我们单位向银行借款,银行让我们跟第三方过,然后做了个销售合同,第三方把钱打给我们,现在这笔钱一直挂在其他应付款里,银行的钱我们已经还清了,这笔钱怎么处理?是不是要交税了? ---------------- 预收账款吗
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师,您好!我们是卖医疗器械的公司。中标项目里有医院彩超小机房工程,我们现在了委托第三方。今天收到第三方65000元发票怎么做分录?发票是其中一张
老师,我有一家公司销售沙 石的,我们开票 别人给我发的们转款,然后法人提现的,这个是怎么做分录吖?备注了石子款 但是我们没有收到发票,我是做借库存现金 贷银行存款 还是 其他应收款 法人 贷银行存款 或者 应付账款 贷方银行存款?
老师你好,我想问一下啊,就是说我们公司嗯购进嗯购进那个库存商品,嗯,然后嗯对方也给我们开发票了,然后但是呢,我们付款的话是付给他们个人的,没有付给他们公司,账户嗯,然后他们对方给我们开了一个个人公司委托个人收款的一个证明,就是我附上这个证明,加上那个转给他们个人的那个费用款的这个流水票,然后入账,借库存商品,贷银行存款,然后附上这个嗯委托他们公司个人收款证明,还有转给他们公司个人的这个流水,然后再加上嗯他们对方给我们开的发票,这三张凭证,嗯付这一个分录上行吗?
老师,公司行业是其他家庭用品批发,申报印花税的时候带出来的项目是买卖合同,这个我怎么区分什么样的合同缴纳印花税,什么样的不缴纳印花税呢?
小规模当月确认收入,是不是要把增值税和主营业务收入单独体现。但是我们下个月和对方对账,对方又会出现客诉售后,然后和销售金额又不一致了。这种账上咋处理
老师好,我们是牧业公司,养殖业,公司把一部分闲置土地租赁给农户种植用,收到的租金如何处理,帮我写一下分录,谢谢
老师,请问对公账户和虚拟账户互转款,虚拟账户里的收入能否隐藏?
老师,如果供应商赠送我们销售物品,然后我们又免费送给客户,请问我们要视同销售按市场价做费用吗?
老师,请问税务局利润表本期金额和上期金额分别指的是什么?
酒店前厅更换灯光人工费应该是放在维修费还是劳务费或者别的
老师,请教一下:我季度申报合同印花税,将季度的销售合同金额和采购合同金额的总计数来申报没错吗? 应税凭证数量填销售合同和采购合同数量总和是对的吗?
你好,装修费用当月摊销还是下月摊销?
资质升级维护用的人员社保费20万,就交3个月,这个怎么入账?
谢谢老师
不用客气,工作愉快,