你好,可以的,这样没问题 不需要在备注中添加费用归属日期

请问老师,去年的发票今年才开进来,在备注栏备注了2021年服务费,那我可以选择做在今年的账里面吗?还是要做在去年,还没报汇算
老师,报销去年的费用,今年开发票,这样可以吗,需要在备注中添加费用归属日期吗
去年12月份的发票可以在今年1月份报销吗?汇算清缴时要把去年12月份的发票从今年成本费用中扣除吗?
委托研发合同和合作开发没有在科技局备案,在高新年报中填写了这两个研发费用加计扣除,这样可以吗,去年的合同今年还能备案吗
老师,去年之前项目在今年开票了,那么日期是去年的发票,加油,住宿,餐费这些发票可以做账吗
老师请教一下,人力资源派遣需要交印花税吗
个体户查账征收,报经营所得的时候,没有成本票,利润能减去房租吗
A105000纳税调整项目明细表 里面的利息支出是要怎么填写,代表什么意思?
分公司独立核算零申报,企业所得税年报时显示非小型微利企业,要填报股东信息,但是分公司没有股东,营业额为零,怎么填年报
同一个公司,甲车间生产出来的产品(成本价是100元)调拨给乙车间使用,只能平价调拨吗?
老师 ,我们是小规模纳税人 ,3月份老板转入了2万元的公司公户上 备注投资款,请问是否要交印花税 ?
老师,公司销售报废库存商品的损失要计入A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表中的存货损失其中存货盘亏、报废、损毁、变质或被盗损失吗
老师房产税是不是从取得那天开始就要计算
公司一般纳税人,在2月份卖车开了一张13%税率的发票(不含税115044.25+销项税14955.75=13万),2024年7月购进车,发票上不含税金额328318.58,2026年2月卖车:不含税金额:115044.25,车辆按4年折旧,每月折旧额6839.97,一共19个月,折旧费:129959.43(之前没提,现在补计提),那这笔卖车业务的分录该怎么做?计提的折旧费对吗?老师能按照上边的数字把分录写一下吗?
请问老师,中介代订机票,全额开具6%的,经纪代理服务的发票,同事认为,业务实质是旅客运输服务,应该取得行程单或者电子发票9%的。同事的说法正确么?
老师,如果公司员工报销的费用为2020年12月至2021年全年的电话费,可以吗?
你好,可以的,这样没问题
一般当年末的费用票都要到次年才出来的
可是他有一个月是2020年12月 的费用
2020年是去年啦
你不是要记到2022年吧,这是不可以跨年的,做了就要纳税调增
2021年 已经计提过,是不是就可以报销。
如果是计入2021年就没问题
如果是计入2022就不行
如果纳税调增指的是调增2020年12月的
是的没错,一般是这样的
老师,如果调增是指调增2020年12的吗?还是2020年12至2021年12
调增看你记到哪年就是虚增哪年的,调增哪一年的
你记到2022年,是到2022调增
如果是计入2021年只需要调增2020年的。如果计入2022年则需要调增2020及2021年的费用,可以这样理解吗?
记入2021年不调是正常记入,记入2022年,调增2022年的
老师,如果是这样的话,发生了费用,无论是什么时候的,比如五年之前,比如10年之前的,是不是都可以报销呢?
计入哪年,哪年调增就可以
一个月是正常合理的,所得税规定合理费用进可以扣除的
一般当年末的费用票都要到次年才出来的
每年都可以顺延没必要每年调次年减,增加操作负担
那如果是我想报销五年前的费用呢,可以给报销吗?
一般可以顺延几个月的呢
一般是次月顺延一个月