借:应收票据 22600 贷:主营业务收入 20000 应交税费—应交增值税—销项税 2600 借:银行存款 22600,贷:应收票据 22600
根据资料编制相关会计分录。 (1)甲企业销售一批商品给乙企业,增值税专用发票上注明的商品价款为20000元,增值税销项税额为2600元,收到乙企业签发的不带息商业承兑汇票面额为22600元,期限三个月。 (2)上述汇票,到期乙企业如数支付票款,款项已收存银行。 (3)假设上述汇票,到期以企业无款支付。
1.A企业销售一批产品给B企业,货已发出,货款20000元,增值税额2600元。双方商定采用商业汇票结算。B企业交给A企业一张不带息3个月到期的商业承兑汇票,面额为22600元。(1)取得商业汇票时:(2)3个月后,应收票据到期,A企业收回款项22600元,存入银行。
4月30日,A企业销售一批产品给B企业,货款20000元,增值税额为2600元,双方采用商业汇票结算,B企业交给A企业一张不带息的3个月到期的商业汇票,面额为22600元。若此商业汇票为商业承兑汇票,请做分别作出A、B企业会计分录
A企业销售一批产品给B企业货已发出货款20000元增值税额为3400元双方商定采用商业汇票结算B企业交给A企业一张3个月到期不带利息的商业承兑汇票面额为23400元
应收票据练习题1.A企业销售一批产品给B企业,货已发出,货款20000元,增值税额为2600元。双方商定采用商业汇票结算。B企业交给A企业一张3个月到期不带息的商业承兑汇票,面额为22600元2.3个月后,应收票据到期,A企业收回款项22600元,存入银行3.如果该票据到期,B企业无力偿还票款。4.甲企业2020年1月1日销售一批产品给乙企业,货已发出,专用发票上注明的销售收入为10000元,增值税额为1300元。收到乙企业交来的商业承兑汇票一张,期限5个月,票面利率为49.5.票据到期收回款项。6.甲企业2020年3月1日取得一张面值为20000元,期限3个月的不带息银行承兑汇票,企业持有一个月后向银行申请贴现,贴现率为6%,计算贴现净额并进行账务处理乙企业2020年3月1日取得一张面值为40000元,期限4个月的带息商业承兑汇票,票面利率为4,企业于4月5日向银行申请贴现,贴现率为6%,计算贴现净额并进行账务处理。
老师,我们老板盘了一个店,给这个店以前的公司打盘店款,也没有发票什么的,怎么做账啊?
老师,请问我们公司新项目是燃气管道改造咨询服务,属于其他业务收入燃气管道咨询服务收入,后续发生勘察费、设计费、监理费、造价费计入什么会计科目,分录为
一般纳税人购进50台车(单价是一样的),固定资产科目可以这样设置吗?固定资产---越野车(设置数量核算,在数量参数里计入50台和单价)
公司购买防暑用品入福利费好,还是劳保用品费好
老师,公司支付了培训费当时也收到发票了,还需要走往来吗?还是直接管理费用和银行存款?
老师,我注册的个体营业执照,以中山市某某灯饰厂命名,做税务登记之后,可否定期定额纳税?还是说只能查账征收纳税?
一个商品是远红外贴(膝关贴),对方直接开成了远红外贴,请问这种发票可以收吗
账上很多其他应付款,主要原因啊,公对公转款,但是对方公司未开发票。好几年了,肯定也要不到发票了。怎么下账这些其他应付款呢
公司原本有员工购买社保。但现在没有人购买社保。申报个税的那员工也是在别的公司购买社保。这样情况能不能申请免参保?
老师,我们小企业会计准则,今年要红冲去年一笔会计分录,当时记账,借:银行存款,贷其他应付,实际上可能是一笔收入,因为前任会计没交接,当时入错了账,金额不大,只有几百元,今年可以直接冲红吗?