你好需要计算做好了给你

2、某公司系增值税一般纳税人,其经营产品适用的增值税税率为17%。销售单价均为不含增值税的价格。2006年3月该企业发生如下一些相关业务:(1)3月5日,向甲企业销售A产品300件,单价为15000元,单位销售成本为1000元。收入款存入银行。(2)3月18日,丙企业要求退回本年2月25日购买的20件A产品,该产品销售单价为15000元,单位销售成本为10000元,其销售收入300000元已经确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意丙企业货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。(3)3月21日,甲企业来函提出3月5日购买的A产品质量不完全合格。经协商同意按销售价款的10%给予折让,并办理通退款手续和开具红字增值税专用发票。要求:根据上述经济业务为该公司编制有关会计分录。
2、某公司系增值税一般纳税人,其经营产品适用的增值税税率为17%。销售单价均为不含增值税的价格。2006年3月该企业发生如下一些相关业务:(1)3月5日,向甲企业销售A产品300件,单价为15000元,单位销售成本为1000元。收入款存入银行。(2)3月18日,丙企业要求退回本年2月25日购买的20件A产品,该产品销售单价为15000元,单位销售成本为10000元,其销售收入300000元已经确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意丙企业货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。(3)3月21日,甲企业来函提出3月5日购买的A产品质量不完全合格。经协商同意按销售价款的10%给予折让,并办理通退款手续和开具红字增值税专用发票。要求:根据上述经济业务为该公司编制有关会计分录。
甲股份有限公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,适用的所得税税率为25%。销售单价除标明为含税价格,均为不含增值税价格,甲公司2008年112月发生如下业务:(1)12月2日,向乙企业赊销A产品10件,单价为2000元,单位销售成本为1000元,约定的付款条件为:2/10,n20.(2)12月8日,乙企业收到A产品后,发现有少量残次品,经双方协商,甲公司同意折让5%余款乙公司于12月8日偿还。假定计算现金折扣时,不考虑增值税。(3)采用视同买断代销方式委托东方企业销售A产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元,商品已发出,甲公司尚未收到款项。(4)12月18日,乙企业要求退回本年11月20日购买的10件A产品。该产品销售单价为2000元,单位销售成本为1000元,其销售收入20000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意乙企业退质,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。甲公可收到退回的货物。要求:编制上述业务的会计分录
3)12月15日,向戊企业销售材料一批,价款为20000元,该材料发出成本为16000元。当日收取面值为22600元的银行承兑汇票一张。14)12月18日,乙企业要求退回本年11月20日购买的10件A产品。该产品销售单价为2000元,单位销售成本为1000元,其销售收入20000元己确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意乙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。甲公司收到退回的货物。要求:编制上述业务的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务:(1)5月3日,向乙企业销售A产品100件,单价为3000元,单位销售成本为2000元,货物发出,款项收存银行。(2)5月6日,与丙企业签订销售合同,向其销售B产品一批,合同约定不含税价款为700000元,增值税税额为91000元,当日收到丙企业预付产品售价总额的10%,产品尚未发出,15日,甲公司收到余款并发出产品,该批产品成本为500000元。(3)5月18日,丁企业要求退回本年4月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为4000元,单位销售成本为2000元,其销售收入160000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。(4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300000元,款项已收存银行(5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36890元,教育费附加15810元做以上每一笔的会计分录
老师我们和客户签订了货物合同,又单独签订了运输合同,客户要求单独开具运输发票税率9%,货物由第三方运输,我们在收到第三方的发票后,应给怎样开具给客户呢
普通C30混凝土配合比每方原材料用量: 普硅42.5水泥:240kg 粉煤灰:135kg 聚羧酸减水剂:7.5kg 砼用砂:980kg(换算0.59方) 砼用石:920kg换算0.58方) 麻烦老师看一下表格计算是否正确,如果不正确麻烦您算出正确数据
老师,年终奖发多少合适?
今年继续教育显示已完成,为什么服务平台那里又显示只有一半的学分,
老师,员工11月下旬来的,当月单位没有上社保,打算本月12月上社保,社保加人入职时间我该怎么写?
各位老师大家好,生育险怎么交呢,请老师们指点一下,谢谢
老师做道路划线 做标盘 地坪这种单位会计核算有哪些科目
你好,请问12月收到租金发票,备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金,还有备注202511月2日至2026年11月1日租金,请问止11月1日可入在2025年度内,是吗
老师,你好,海外仓跑水单领导说算产品成本,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费,看能不能追讨,这个广告费怎么计算
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
1借银行存款5085000 贷主营业务收入4500000 应交税费应交增值税销项税585000 借主营业务成本3000000 贷库存商品3000000 2借主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000 贷应收账款339000 借库存商品200000 借主营业务成本-200000 3借主营业务收入450000 应交税费应交增值税销项税58500 贷银行存款508500