需要做销售处理,你们那边查账吧,那需要做借其他应收款或者是应收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品,不查可以做部分盘亏这个处理,借待处理财产损溢,贷库存商品,审批做借管理费用 贷待处理财产损溢
老师请教下,公司账上还有30万的库存商品,其实已经没有了,之前可能代账没结转,后面准备公司注销这个要怎么处理比较好呢
老师请教下,公司账上还有存货,但是实际已经没有了,这个怎么处理比较好点?谢谢
老师,公司是做羊的养殖的,账上还有存货,但是实际已经没有了,现在应该怎么处理呢
老师你好,请问一下账面有一批存货,但实际已经不存在了,这种情况怎么处理呢?谢谢
准备注销的公司,账面上还有库存,实际已经没有库存,怎么处理比较好?
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
好的谢谢,但是如果做其他应收,但是实际也收不到钱了,那这个应收再怎么处理呢
借营业外支出 贷应收
如果金额有十几万能这样做吗
同学你好 这个可以的
好的,那账上正好还有要付的借款,但是实际也不用付了,是不是之前那个应收直接可以算成收到钱,再付借款了
对的 是这样操作的哦