需要做销售处理,你们那边查账吧,那需要做借其他应收款或者是应收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品,不查可以做部分盘亏这个处理,借待处理财产损溢,贷库存商品,审批做借管理费用 贷待处理财产损溢
老师请教下,公司账上还有30万的库存商品,其实已经没有了,之前可能代账没结转,后面准备公司注销这个要怎么处理比较好呢
老师请教下,公司账上还有存货,但是实际已经没有了,这个怎么处理比较好点?谢谢
老师,公司是做羊的养殖的,账上还有存货,但是实际已经没有了,现在应该怎么处理呢
老师你好,请问一下账面有一批存货,但实际已经不存在了,这种情况怎么处理呢?谢谢
准备注销的公司,账面上还有库存,实际已经没有库存,怎么处理比较好?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
好的谢谢,但是如果做其他应收,但是实际也收不到钱了,那这个应收再怎么处理呢
借营业外支出 贷应收
如果金额有十几万能这样做吗
同学你好 这个可以的
好的,那账上正好还有要付的借款,但是实际也不用付了,是不是之前那个应收直接可以算成收到钱,再付借款了
对的 是这样操作的哦