同学你好,。就是购入的成本与销售收入的合计数;
印花税采集,未有销售额和采购,就采集一个购销合同明目,零申报这样可以吗?
印花税税源采集,上个月因为要交注册资金印花税,所以有采集这两种,这个月不用交注册资金印花税,购销合同也是没有发生。我采集两个报,还是就采集购销合同一个零申报
印花税采集税源是购销合同,这个金额在哪里找
之前申报印花税,税源信息采集里有购销合同的税目选项,这个月起申报表改版了。没有购销合同选项了。请问怎么选。还需要报印花税吗
申报财产和行为税种申报印花税,购销合同,税源采集中有个应税凭证名称填什么?填印花税还是填购销合同?税目中没有购销合同,只有买卖合同,和购销合同是一个意思吗?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
包括其他业务成本吧
同学你好,不是其他业务成本,其他业务成本不是出售的部分,是购入的部分,包括没有出售在库存的
我把成本和收入加起来,怎么不对啊
购入的给员工福利,还算吗
同学你好,我把成本和收入加起来,怎么不对啊——这个成本是本月购入货物的成本,不是销售货物的成本,如果购入多少就销售多少,那么两个成本就是一个数 购入的给员工福利,还算吗——算的 —