你好,这个按照你公司承担的税负进行计算的呢
老师,请问一下对方开13个点的专票,我司只要支付10%的税点,因为当时老板谈的是不含税价格,现在对方说开给我们1%的专票,也不收我们税点了,麻烦帮我看看我们亏了多少?
老师您好,请问一下报价的时候我们报的是不含税的单价,后续客户又说需要发票,我们应该怎么计算得出收取对方的税点数呢?
对方要多开发票,即多开的是价格1000加税13,请问一般应该收对方几个税点呢?另外收取税点时是按哪个金额作为基数来计算收取税点呢?麻烦给算一下
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,现在要求收入和成本加起来为0,请问我们要供应商报价多少?怎么算?
老师:请问一下季度企业所得税申报表申报时,实际利润总额为正数,可以填写负数,到年度汇算清缴时再正确填写吗?我们公司找的代账公司就是这么做的,平时不管有没有利润,季报中利润总额都填的负数
找郭老师,老师我客户没注册公司时,投入了一个录音棚,后开始注册公司,租房子装修等,也没开发票,接手时,接大约数已经进帐20多万,这些费用怎么能进来,评估好使不,这账该怎么处理?
银银行厕所账户我们收到0.01这怎么做账
老师,公司的税筹和预算怎么做?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧? 另外,那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?
老师不管是劳务还是商贸,小规模公司都用小企业会计准则备案就可以是吗
软件服务费和技术服务费归集到研发费用里面的其他费用还是直接费用
你好老师,汇算清缴企业所得税退回,这个怎么做分录啊
老师,法人打款到公户如何备注比较好呢?不想做投资款
张三个人名下资产合并到张三一人独资有限公司。所有税费规避,以及法条依据。
老师我们是生产制造业,麻烦给列式计算一下吧
比如你的增值税13%,1000*13%=130 附加是在增值税基础上:130*12%=15.6 印花税:1000*0.0003=0.3 企业所得税:1000*25%=250 综合税负率(130%2B15.6%2B0.3%2B250)/1000 你还要考虑抵扣进项税额