你好,则a设备的入账价值为=750万/(750万%2B600万%2B650万)*(1900万%2B20万)%2B10万%2B8万

甲公司为家制造企业。为增值税一般纳税人。2021年5月10日,为降低采购成本,向乙公司一次性购入三套不同型号且有不同生产能力的设备Abc甲公司以银行存款支付1900万元。增值税税额为247万元,保险费20万元。a设备在安装过程中,领用账面价值为10万元的生产用原材料。支付安装工人工资为8万元,设备于2021年12月21日达到预定可使用状态。假设abc设备均满足固定资产定义及确认条件。公允价值分别为750万元,600万元,650万元。不考虑其他因素,则a设备的入账价值为多少万元?
2、单选甲公司为一家制造性企业。20××年4月1日,为降低采购成本,向乙公司一次购进了三套不同型号且不同生产能力的设备X、Y和Z。甲公司以银行存款支付货款880000元(不考虑增值税)、包装费20000元。X设备在安装过程中领用生产用原材料账面成本20000元,支付安装费30000元。假定设备X、Y和2分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为300000元、250000元、450000元。假设不考虑其他相关税费,则X设备的入账价值为()
实务操作题1甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月31日以银行汇票方式购入不需安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,运杂费2万元,专业人员服务费1万元,增值税税额为46.8万元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次购进了三套不同型号且有不同生产能力的设备X、Y和Z甲公司以银行存款支付货款88万元包装费2万元,增值税分别为11.44万、0.26万。假定设备XY和Z分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为30万元、25万元、45万元3(1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用编制分录
实务操作题1甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月31日以银行汇票方式购入不需安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,运杂费2万元,专业人员服务费1万元,增值税税额为46.8万元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次购进了三套不同型号且有不同生产能力的设备X、Y和Z甲公司以银行存款支付货款88万元包装费2万元,增值税分别为11.44万、0.26万。假定设备XY和Z分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为30万元、25万元、45万元3(1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用编制分录
实务操作题1甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月31日以银行汇票方式购入不需安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,运杂费2万元,专业人员服务费1万元,增值税税额为46.8万元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次购进了三套不同型号且有不同生产能力的设备X、Y和Z甲公司以银行存款支付货款88万元包装费2万元,增值税分别为11.44万、0.26万。假定设备XY和Z分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为30万元、25万元、45万元3(1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用编制分录
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
可以详细解答一下吗
你好,针对上面的计算式子,具体是哪个地方不明白呢