您好,目前实务中主流有两种处理方式,供您参考 1、借:应交税费-销项税抵减 贷:主营业务成本 2、 借:应交税费-销项税抵减 贷:主营业务收入 第一种处理方法是将这部分作为“进项税”处理,第二种处理方法是将这部分作为增加的收入处理(抵减销项税,实际上是增加了收入) 从原理上和将来土增成本计入最大化的角度考虑,建议用第二种处理方式
我想请教一下,房地产开发企业,开具不动产发票,土地出让金不是可以抵扣进项税么 咋计算 跟做分录嘞
姐,我想请教一下,房地产开发企业,开具不动产发票,土地出让金不是可以抵扣进项税么 咋计算 跟做分录嘞
一般纳税人的房地产企业,取得国家出让的土地支付的出让金,可以抵减销售额,要怎么账务处理?
请教下房地产土地出让金抵销项税,怎样做账务处理?
老师,我们是房地产行业,土地出让金怎么计算出来土地进项税啊?是可以抵扣销项税款的吗?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
好的,老师,那请问我增值税下面有已交,进项税,销项税,现在还多个销项税抵减,月末了需要进行个什么处理呢?
老师,请问第二种增加了收入能理解,但是将来土增成本计入最大化这块不是理解,可以给我讲讲吗?
月末不需要进行处理
因为你直接做了收入,没有减少土地的成本,所以在计算土增增值额时可以抵扣的土地成本就会增加,交的土增会减少