您好 公司想向银行贷款300万,报表上的营业收入填写五百万以上比较合适
老师,你好!我们是做银行助贷业务的,如果我们代同行收取了2个点,要返还给同行,这个返点应该要怎么操作比较合法合理?比如:100万业务收取4个点4万全部进入公司对公账户,我们收入实际只有2万,有2个点2万是要返给同行介绍业务给我们的人。我想问的就是这2万要如何合理的返给介绍人?
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借:应收账款 120 贷:主营业务收入 120 借:其他应付款 40 其他业务收入 10 贷:应收账款 50 借:银行 50 贷:其他应付款 40 其他业务收入 10 借:其他应付款 40 贷:银行 40
老师,您好!我们是物业公司,代收水费选择是简易计税,代收的水费计入了其他应付款,如果支付水费时应该是冲其他应付款,然后差额征税,但是2019年和2020年我们有三笔付款600万都是结转成本,然后相应的结转了227万的收入,现在发现不对,如果不去税务局改报表的话,怎么做比较合适?
老师,您好!如果我们公司想向银行贷款300万,报表上的营业收入填写多少比较合适呢
老师,早上好!是这样的,我们公司(生产制造业)想报部分无票收入(增值税),但老板不愿意全报完,1月总销售额为74万,按这个74万报多少比较合适
老师您好,请问现在是征期,报四月个税,是填写四月计提的工资,还是填四月发三月的工资呢?
您好老师 房贷 夫妻双方的名字 房证也是夫妻双方的名字 那么个税专项扣除 写谁的呢?夫妻双方都做吗?还是只做一方的
老师,这种是叫多分录吗,是死记硬背的还是推导的分录呢?
老师其他单位帮我虚报了个税导致我汇算产生了税款 该怎么办
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,有几个分录我有点搞懵了,先付款-再收货-最后收到发票,这几步的分录分别四怎样写的
借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料等 贷:预付账款-暂估 借:预付账款-暂估 贷:预付账款
老师,我们从供应商那里购买PC桶,然后旧的PC桶我们又卖回给供应商,请问分录怎么写呢
从供应商那里购买PC桶做什么用途
装水用的
旧的可以抵货款的
借:包装物 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:其他业务成本 贷:包装物