你好 ; 这个是计入 管理费用- 开办费-差旅费 来核算

你好老师,我们是一般纳税人,新办公司还没有任何收入,老板跑业务开的住宿费专用发票,请问会计分录怎么做?
老师,你好,我们是一家运输公司,一般纳税人。老板转账给出纳,叫出纳交车辆保险费,出纳己开收据,然后出纳转账给保险公司,保险公司开专用发票给公司。怎么做会计分录?
老师,我司是一般纳税人,承包了酒店住宿业务,所支出的开办物资是入会计分录-管理费用,对方开的专票是可以抵扣的,对吗
老师你好,请问我一般纳税人开出的销售发票(增值税专用发票和普通发票),在做分录主营业务收入时是否有什么区别。是否要分开做账?
老师你好!我们公司一般纳税人收到按1%开的住宿费专用发票,入了业务招待费,这专票1%的进项税额能抵扣吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师不能抵扣吗?
这是专用发票
你好 ; 这个你是一般纳税人 以后有税可以抵扣的。 出差发生的可以抵扣的
老师,借管理费-开办费、借应交增值税进项是这样吗?
你好; 是的。 就是这样哈 。