同学你好 是销➖进=增值税,增值税-预交再算附加

老师,我还想问我们异地项目预交了增值税和附加税,我们每个月在网上还要申报税吗?? 比如预交啊2%增值税,附加税,那我是不是增值税本月需要交的就只有销项—进项—预交?附加税同等?
老师,有销项,有进项,有预交的外经证,增值税是不是销➖进➖预交的=增值税,再算附加?还是销➖进=增值税,增值税-预交再算附加
每个月需要交的增值税=销项➖进项➕进项税额转出➖加计抵减➕简易计税是吗?是这样计算的嘛?
老师,销项➖进项➕进项税额转出➖留底,如果是负数的话,不用交增值税对吧?是不是得出来的这个数,不能➖加计抵减的?不用交增值税就不能享受加计扣除了?
12月份预交附加税和预交所得税可以当进项税抵扣吗?比如预交增值税10000块预交附加税1200预交所得税5000块,销项税16200,那么是不是不用交税了?还是还要交增值税
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
比如销项是208216.46,进是148079.2,预交的是56554.88应该怎么算老师
同学你好,应交增值税=208216.46-148079.2-56554.88 附加税按实缴的增值税为基数计算;
老师,外经证抵扣的话只抵扣增值税?附加抵扣吗
同学你好,因为预缴部分抵了增值部,所以相当于计算附加税的基数也变小了