同学,你好 可以开也可以不开 是的

老师,对方公司给到我们一批赠品,我公司是否需要开票给对方?如果对方要求开票给对方,我们是不是需要缴纳增值税?账务处理分录是什么
请问,公司处理使用过的车辆,收到对方转账后需要缴纳什么税吗?怎么开票给对方? 我们公司是一般纳税人
老师,个人给公司提供技术服务,如果对方不给我们开票我们需要给对方报个税吗?
老师你好,我想咨询下就是我们公司11月销售了一批塑料给其他公司,开了专用发票给对方,但是到今年1月份对方退了一批货回来,我们要开红字发票给对方,需要对方开具红字信息表给我们,但是我们开具的是纸质发票,对方是数电系统,对方说查不到我们票,开不了红字信息表,这个情况怎么处理啊
老师,我们是小规模纳税人,对方给我们开了发票,对方说不需要对公转款,那我们账务怎么处理呢
老师,个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“税金”这项怎么填写?是按年度财务报表上的税金及附加这栏金额填写吗?
老师好!缓解社保压力有什么好的建议?
你好老师,现在电梯安装,怎么开票?这个公司只负责安装,不提供材料
个体户和个人独资企业需要实缴注册资本吗?
我们是小规模的公司。要开具一个点的发票12万,免税发票开了28万。请问如何交增值税?
25年的新办企业,12月利润表是亏损的,目前还没有做所得税汇算清缴,那26年一季度的利润表是盈利的,那26年一季度的所得税可以弥补亏损吗,如果做了汇算清缴之后,在申报一季度的所得税是否就可以享受弥补25年度的亏损?
卖农资的小规模纳税人供应商开的发票是几个点?
之前已入账未认证进项发票都记到待抵扣进项税额,今年想调整可以这么做分录吗?摘要:因会计科目使用规范调整,将应交税费-待抵扣进项税额余额转入应交税费-待认证进项税额 借:应交税费-待抵进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额
老师,自然人电子税务局扣缴端,密码登录是不是就不是个人名义登录
老师,我想问下对方给我开了3550元的材料发票,我只付了了3500元,剩下50不用付了,这个50怎么账务处理?
能麻烦您把问题回答全吗?这种情况我们是不是要缴纳增值税,账务处理怎么做?
这种情况,是他们给我们开票还是我们给他们开票?
同学,你好 对方给你货物,对方开发票,可以开也可以不开
同学,你好 借:库存商品 贷:营业外收入