同学你好 也要做账的哦,需要调整

税务局要求补申报以前年度收入,一不申报并缴纳的税款,请问补申报的收入,这部分需要入账吗?
税务局要求补申报以前年度收入,已经补申报并交了税款。补申报收入这部分需要入账吗?补申报自助,这部分有一部分是应收账款。今年又收到这部分账款,并开了票,并进入了收入,需要调整出来吗?
增值税申报表报了未开票收入,主要是按政府部门要求,预缴税款。做账时并未确认未开票收入,那年末所得税汇算清缴,主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额,请问金税系统能给我识别这个异常吗?这样申报可以吗
老师,我去年12月份漏报未开票收入50万元,今年6月补申报了,产生了应补缴税款。但这部分未开票收入我在1月开具了30万元,但是未冲减未开票收入。那我12月的应补缴税款会和我这部分已开但未冲减的税款冲减吗
老师,您好!,原先22年开出一张非经营服务性收入票据,收到部分补助款,入账的时候挂了一部分的应收款。现在说是票据开多了,需要怎么处理
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
补申报的以前年度收入当中,有一部分进入了应收账款,但是这部分应收账款在补申报之前已经开具了发票,并做了今年的收入。那今年收入可以减除,还是不可以减l除了?
同学你好 今年开了发票就不能减除了
那不是又重复交了所得税和增值税了吗?
同学你好 你今年补开发票就算今年的
老师刚刚说的补申报收入也要记入账,那全部转入利润分配,这样利润分配就会增加了许多,那怎样才能减少利润分配?在不分配股利和提取公积金的情况下
这个减少不了除非有足够的成本费用
老师,你的意思是从今年开始做纯利润亏损,然后逐渐减少利润分配是这个意思吗?但是企业已盈利,现在又变成亏损,这样会不会引起税务风险呢?
对的 你逐渐地做 慢慢减少
持续亏损,好像也不好,有风险
你不要持续亏损 只要算着少交所得税 达到所得税税负率就行
税负率是多少?
也就是说增加不能抵扣的费用,营业外支出?
你是什么行业的呢
物业公司
那你这个没法亏损吧 物业公司亏损不太可能 税负率在2.0%左右
原来那个问题,补申报的收入,不可以不入帐吗,这样就不会使利润分配突然加大,也不会使科润分配中期初期末差额与当期利润不符。但补申报表收入与利润表收入不符。到底是这个补申收入,入帐,增加利润分配好。还是不入帐好。
同学你好 你今年开票了哦 你去年如果做了未开票收入那就在今年开票的时候先红冲去年的无票收入 直接原分录负数红冲
我是说整个补申报的收入,不做帐,不记录,只计所交的税金
如果你去年做了未开票收入的申报 那你现在未开票收入要负数申报