同学你好 也要做账的哦,需要调整

税务局要求补申报以前年度收入,一不申报并缴纳的税款,请问补申报的收入,这部分需要入账吗?
税务局要求补申报以前年度收入,已经补申报并交了税款。补申报收入这部分需要入账吗?补申报自助,这部分有一部分是应收账款。今年又收到这部分账款,并开了票,并进入了收入,需要调整出来吗?
2021年第四季度因有未开票收入且已经进行申报了,那2022年一月补开的部分未开票收入怎么做账务处理,还有部门未开票收入没有开票又怎么处理呢?
增值税申报表报了未开票收入,主要是按政府部门要求,预缴税款。做账时并未确认未开票收入,那年末所得税汇算清缴,主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额,请问金税系统能给我识别这个异常吗?这样申报可以吗
我们公司21年12月计提了未开票收入,也申报了增值税,但是到22年第二季度补开发票,账面冲销了之前计提的收入,但是增值税申报表没有调减这部分收入,所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上,这个要怎么处理?
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
补申报的以前年度收入当中,有一部分进入了应收账款,但是这部分应收账款在补申报之前已经开具了发票,并做了今年的收入。那今年收入可以减除,还是不可以减l除了?
同学你好 今年开了发票就不能减除了
那不是又重复交了所得税和增值税了吗?
同学你好 你今年补开发票就算今年的
老师刚刚说的补申报收入也要记入账,那全部转入利润分配,这样利润分配就会增加了许多,那怎样才能减少利润分配?在不分配股利和提取公积金的情况下
这个减少不了除非有足够的成本费用
老师,你的意思是从今年开始做纯利润亏损,然后逐渐减少利润分配是这个意思吗?但是企业已盈利,现在又变成亏损,这样会不会引起税务风险呢?
对的 你逐渐地做 慢慢减少
持续亏损,好像也不好,有风险
你不要持续亏损 只要算着少交所得税 达到所得税税负率就行
税负率是多少?
也就是说增加不能抵扣的费用,营业外支出?
你是什么行业的呢
物业公司
那你这个没法亏损吧 物业公司亏损不太可能 税负率在2.0%左右
原来那个问题,补申报的收入,不可以不入帐吗,这样就不会使利润分配突然加大,也不会使科润分配中期初期末差额与当期利润不符。但补申报表收入与利润表收入不符。到底是这个补申收入,入帐,增加利润分配好。还是不入帐好。
同学你好 你今年开票了哦 你去年如果做了未开票收入那就在今年开票的时候先红冲去年的无票收入 直接原分录负数红冲
我是说整个补申报的收入,不做帐,不记录,只计所交的税金
如果你去年做了未开票收入的申报 那你现在未开票收入要负数申报