同学您好,就是按你的收入-成本费用,乘以对应的税率,在减去之前季度预交的个人所得税

老师,这个是个体户经营所得季度申报表,这个应补税额是怎么算来的?
老师,你好,请问个体工商户经营所得平时是按季度查账征收是生产经营A表,年度汇算清缴怎么是按照生产经营B表申报,这个是对的吗。
老师,我们是个体户核定征收,上季度没开票,报的无票收入,也交了个人经营所得税;这个季度开完了上季度申报的无票收入的票,然后再开本季度的票,请问这个季度交报个人经营所得税咋报?本季度个人经营所得税咋算?谢谢老师!
老师好,我们是餐饮个体户,核定季度12万,现在申报个人经营所得税,这个是怎么计算的?
个体户经营所得申报上季度有收入,这个季度没有收入应该怎么申报个税呢
请问电子税务收到这样的信息是什么意思呢? 尊敬的纳税人,您好!根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具。应开具未开具发票不仅违反发票管理规定,还可能因隐匿未开票收入被认定为偷税,面临补缴税款、加收滞纳金及罚款等风险。请您依法开具发票,如实申报收入,诚信纳税。如有疑问,欢迎拨打12366纳税服务热线或通过电子税务局-征纳互动咨询。
老师好,小规模纳税人无票收入,在增值税纳税申报表怎么填写啊?填在哪一栏?
餐饮店美团收入需要次日到公账,比如6月30日的收入要7月1日到公账,税务上算6月收入还是7月收入
【湖南新区税务局】您好!通过税收大数据比对分析,发现贵单位【湖南省✨医疗科技有限公司】2025-2026年度存在如下涉税疑点:纳税人报送的资产负债表中“资产总计”期末余额为0,正常经营企业资产总额不应为0。请于6月23日前自查并及时更正财务报表。财务报表数据异常会造成涉税数据逻辑失衡,触发税务风险核查,还会影响各类税收优惠资格认定;若连带造成税款申报不实,需依法补缴税款并承担相应涉税责任。期待您的配合! 老师,请问这条信息是什么意思,要这么处理?
老师去年刚买的土地和厂房办公楼,其中两个厂房和办公楼,一部分土地要卖给别人,这个怎么交税啊?
去年暂估成本6万元 小规模我们做淘宝网店 老板就开票那些 推广费 直通车回来 这个都不行 现在要怎么处理
老师好,我想问下,这个季度的印花税已经申报并缴款,后来发现还有一个税目忘申报了,因为还在申报期内,我可以直接再新增税源进行申报吗,还是要去更正申报里申报
老师,请问现在补觉上一年的文化建设费入什么科目比较好的昵
老师,发票现在可以作废吗
请问商誉为什么只有在非同一控制下才产生呢?非合并长期股权投资可以吗
我这个是有定额的,有核定所得率
这种同学您好,计算公式=收入*核定所得率*税率-预交
那为啥我的这个申报表里面不用交税,这是2021第四季度的申报表,这个个体户是10月才成立的,所以没有存在预缴,我不知道为啥电子税务系统核算的税额还是为0
申报了有多少收入呢
老师,申报表截图
没达到起征点要求是不要交税的
应税所得才400多500不到免税
免税有相关政策吗?
一般核定都是税局根据地方情况确定的
你根据个税算就知道的所得500,扣个人费用可扣60000,应交税当然是0
那个体户定率的我问了不需要年度汇算,可是这么一看这边也扣了60000,综合所得那边也扣了,也不用年度调增吗
只能扣一边的不能重复扣,综合汇算应一般会提示,核定那边没有汇算就没有扣的
可是我从我发给您的申报表里面,我计算税额=99009.9*0.1*0.05=495元,可是申报表自动计算是不用交税的,是我哪里算错了吗
没有算错,核定征收问专管员是不是有地方优惠的