用你支付的证明来做财务费用,但是不允许抵扣所得税。

老师 请问一下客户兑现汇票的手续费是我们现款先打给他们,然后他们才兑现后支付货款给我们,这笔手续费有几千块,没得任何付款凭证得,对方也不愿意提供,怎么办好呢?需要什么凭证材料才能税前扣除呢?
供应商提供产品给我们,供应商A每个月会安排相关产品老师到我们门店销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是门店后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?
供应商提供产品给我们,供应商每月会安排相关老师我们这销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
老师,我公司是一家软件开发公司,可以在官方应用平台下载,就是一个正规的APP, 但客户转款是直接转到了我们公司账户,而不是在应用平台支付费用,而我们的客户一般是国企单位的高管,是有的以个人身份购买这个软件的,有的可能不需要开发票,有的可能要发票,现在的问题是客户不愿意签合同,我就不知道该怎么给老板和业务员讲了,说才1万左右,但客户每年要续费才可继续使用呀,我说公司法要求有合同,业务员说个人网购随便有几万的,都不要合同,我们为什么要合同,我说资金四流一致的问题,他们很多不懂,我的问题是我该如何说就能让老板说服客户签合同呢?也大概聊过,我说让高管的秘书或助理身份签合同并走账,他们说那样也不行,还得给客户返利的,估计返利时也不一定可以要来发票,我该如何讲呢?
上个月发的工资6000,出差补贴1000要补扣她的税不呢
生产企业在电商平台销售的货物额外收的运费,开票的时候是平均摊到产品价格里还是另外写一行运费
老师,你这个手工账的表格模板,可以出资产负债表利润表现金表的模板能发我下吗
老师 我海南的一个公司 残保金税种认定是2026年1月起;缴款期限是2025年12月31日;我是不是该申报25年的了啊
项目人员暂时停工,没有人员申报工资,项目个税系统,要进行0申报,现在申报不了怎么办呢?
老师,一般纳税人,人力资源公司,新政策后人力资源外包服务开发票应该怎么开?
对方已抵扣的专票可以冲红吗?
老板借给公司的款想作为实收资本,款打到公司账户上多长时间用于公司运营
老师,白酒企业成本价跟售价是什么比例比较合适,怎么算的
我一般纳税人现在把票开进来可以抵上个季度的增值税吗 现在要改上个季度的申报表
那要想能税前扣除的话要对方提供什么资料呢?
好,对方给你开发票。
开什么明细呢?
你好,金融服务贴现息。
对方的建筑施工单位,可能开不出来这个哦,对方应该是找第三方贴现的
那给你开一个服务的也可以。看他有什么经营范围,不要建筑服务的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。