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供应商提供产品给我们,供应商A每个月会安排相关产品老师到我们门店销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是门店后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?

2022-09-06 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-06 09:52

您好,可以多预提一部分成本支出

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快账用户6324 追问 2022-09-06 09:53

不是很明白,可以说的具体点吗,

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快账用户6324 追问 2022-09-06 10:09

麻烦回复一下呀

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快账用户6324 追问 2022-09-06 10:19

可以回复吗,可以回复吗?

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齐红老师 解答 2022-09-06 11:24

您好,就是您原来销售时没有计提附带服务,所以计提成本金额少了

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您好,可以多预提一部分成本支出
2022-09-06
同学你好 产成品不结转入库吗
2022-09-06
那如果说你只是按照2%十来确认,你的收入,你这个就是属于委托代销呀,按照20%做你的代销收入处理的。
2021-01-22
同学你好 这个直接开就可以了 只要总的发票数量是整数就行了
2021-10-28
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