你好 ; 是的。 要调整下期末数据的 报表数据的
收到退回17年企业所得税,分录: 借:银行存款 贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 还是直接做: 借:银行存款 贷:利润分配—未分配利润
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润,贷:以前年度损益调整 期末,未分配利润需要结转吗
汇算清缴补税做了这个凭证借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整,导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额,怎么办
收到21年汇算清缴退税款借银行存款贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润,这个未分配利润科目要调整上年12月底报表期末数吗?
老师,一般纳税人,小企业会计准则记账下,2023年收到退回2022年度企业汇算清缴应退的多缴所得税时 借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 结转到利润分配未分配利润的这个数是调整上年利润的吗?需要计入当年损益缴纳计入今年并缴纳所得税吗? 请问到年底利润表中的净利润加上去年的未分配利润的总额和年底资产负债表中的未分配利润数整差退回的这个税款数,这样对吗?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
小企业会计准则,不用未分配利润可以直接做到当期所得税费用吗?
你好 ; 跨年了 直接用利润分配 是的。
实际是上年所得税费用。资产负债表和利润表所得税费用科目金额都要加上这个数?
上年财务报表
你好;跨年了是的。 要走利润分配去处理的。 会影响负债表 ;但是不会影响 当年利润表的
上年已经结账了,今年已新建年度账,做了两个月凭证,关键如果更改上年报表,数据不能自动同步到21年来
非要把这两个月凭证删了重新做,就非常麻烦了
你好 ; 是的。 你就得 很麻烦的而且好久软件系统是无法修改期初数据的;
怎么办,也只退1000多税,不想删了重新录
你好; 那你就范姐站过去改下 ; 不是删除; 是反结账改就行了。
反结改2011.1月财务报表和2021.12月财务报表利润表对吗?
你好 ; 是的。 反结账到对应月份去处理
报表函数关系具体怎么调整?
你好; 函数关系 ; 这个我就不太熟悉了。 函数 表格方面的你要问下软件售后哈
不调整报表,会影响到22年利润表和资产负债表勾稭关系吗?
你好;到时 期初会有差异的; 会你报表勾稽有这个差异金额的