同学,这个一般是无法更改了。

已经录了凭证以后,期初建账的期初金额还能修改吗?用的软件
老师,前任会计把财务软件中的银行存款期初余额录错了,还能修改么
老师,我们2023年的初始化已经完成了,然后发现凭证类型选错了,我们1月份的帐还没开始录,请问凭证类型可以修改嘛?财务软件是新中大银色快车SE
金蝶软件KIS录入凭证的时候已经审核好了,已经审核了,已经过账了,但是有一张记账凭证金额错误,请问有设么办法,能修改凭证
老师,金蝶KIS迷你版已经有账套了,中途新建的银行账户怎么录入期初余额呢?如果录入不了,可以做个凭证录入期初余额吗?
现金收款可以发票上备注吗,会不会有啥的风险
老师你好,请问是不是从注册了全资子公司开始,母公司就得用企业会计准则了
出口产生的报关单费用,运输费用,港杂的话,内陆包干的话的进项税额可以抵扣内销的销项税额吗?
工商企业年报上从业人数包括什么人员?可包括劳务派遣人员(劳务外包!)
老师,公司给个体户转款,个体户给公司开票,个体户没有公户,公司给个体户法人转款可以吗
滴滴打车那个开票内容是*运输服务*客运服务费,这个税额不是可以计算抵扣的吗?做办公费的话,那个进项税一样可以计算抵扣的吧?
老师,矿泉水公司购买井盖计入什么科目
老师,两个完全一样的AB公司,现在A要吸收合并B,那么B公司原来的实收资本,会转到A公司的哪个科目里面?
银行的手续费开专票的话,进项税额可以抵扣吗?
请问,少扣员工个税了,怎么做账务处理,后期不知道能不能扣回来
要从去年11月开始建账,但是得到的库存数据是现在的,库存的期初余额怎么确定呢?
期初的就是你开帐的余额。
主要是我现在只能通过盘点得到现在的库存数,11月开账的金额只能录完凭证之后倒挤。您刚才又说了,不能修改期初数据,我要如何才能解决这个问题呢?
这个要看你怎么调账了,因为前期就错了,如果要调整就把差额计入到本年利润去吧。
期初建账,我盘点了货币资金,应收应付、库存,实收资本。报表现在还是不平怎么办?还有其他需要做的吗?
还有固定资产,其它应收应付款,应付职工薪酬那些
这些也有了,剩下的不平调哪个?
调入到未分配利润这个科目。
但是未分配利润本身有数呢。是老板自己算出来的
那没有办法,你如果有差异那就调入其他应收或者应付款吧
那我可以把老板给的这个未分配利润的数放到其他应付款里吗?或者放盈余公积里行不行?不平的全部倒挤到未分配利润科目里?
不可以把未分配利润的数放到其他应付款里,一般我们是把差异倒挤在未分配利润