开始做账了,期初没法修改了,你在这个月做账务处理调整。

老师,我有一投标保证金 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 带其他应收款 然后我换财务软件,期初余额我弄错了,负数了 我怎么修改啊 科目怎么做
前任会计发了21年的科目余额表,里面有期初余额,本期借贷方发生额,期末余额,没有本年累计发生额,我凭她的这个科目余额表导到我的财务软件里,能继续建账做账吗?还是一定要她把本年累计发给我才可以
老师,新到一个单位,前任会计从去年6月开始银行存款就开始对不上了,他是手工账,6月银行存款借方,贷方发生额都算错了,所以导致余额开始发生错误,并且还缺少2张银行回单,我应该如何修改?
老师,财务软件银行存款期初余额错误,如何修改?
老师,前任会计把财务软件中的银行存款期初余额录错了,还能修改么
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度成本发票供应商还没有开过来,我是暂估入库结转成本的,那我现在按照暂估结转的成本形成的报表申报第二季度企业所得税可以吗?这样操作没有问题吧?还是一定要供应商把第二季度的成本发票开过来了我才可以申报第二季度的企业所得税?
老师,请问卖培训课程的,收了学生的学费,每个月都有一两个学生要求开发票的,但是还没有确定成本的,这样开了发票的确认销售了,但是成本可以先不确认吗?等后期统一一批学生确认收入和再确认成本的可以的吗?
老师,执行小企业会计准则的企业,申报第二季度财务报表的数据,利润表本期金额是填6月的金额,还是填第二季度的数据,现金流量表是填哪个数据,谢谢
老师,请问下印花税按照什么计税依据来申报
老师,员工食堂聚餐,喝自产啤酒27箱,视同销售吗?
老师,股权转让时价格不合理的话,税务按什么数据给评估呢,
个体工商户申报个税实际操作
老师,执行企业会计准则的企业,7月15号前申报的财务报表资产负债表是直接取6月的数据,利润表取数是1-6月的数据还是说要4-6月的数据,现金流量表是4-6月的数据吗?
请问,去年暂估维修费用5500计入了管理费用-维修费,2025年企业所得税汇算清缴没有调增,2026年7月份给开来了发票,专用发票,进项税额可以计入管理费用-维修费(负数)吗?
老师,计算残保金时,如果有分红的股东,他也在公司里买社保发工资的话,这个分红要计入年度工资总额吗?
应该如何处理?
借银行存款5万减500 贷利润分配未分配利润
为什么放到未分配利润里?那我的利润不就增加了么?
那你之前哪一个科目做错了,你的银行存款少了 那个科目还不对
因为你的银行存款一旦不对,你会造成另一个科目也不对,具体的是哪一个科目你知道吗?
前任会计是手工账,他分录我检查了,没做错,主要是把银行借贷方发生额累计错误,导致银行存款也错了
你银行存款不对,另一个科目也不对吧,要不你怎么做到平衡的。
再去核对一遍,你看一下另一个科目,你把它放到哪里了,作平的。
可以自己想像你自己的做账,你银行存款动了,如果你其他的科目不动的话,他的借贷不平衡,左右不平衡,试算不平衡。
老师的意思我懂,可是他累积的借贷发生额也错了,那如何修改?
你好,你只要调整成余额是正确的不就可以啦,做了上面的分录之后,他余额不就对了。
那我的利润增加了,是不是要交所得税?
这个不需要缴纳企业所得税的。
可是,我的利润增加了,您不是让我调整到未分配利润里么
它不影响你今年的利润,不是吗?
交税时候你申报的是利润表里面的。