同学,这个基本上无法给你们开具了。
老师,对方公司注销了,还欠我们发票没给,这种情况怎么处理合适呢
老师,我们购货了给对方预付的定金,对方没给我们开购货发票,这几天我们就要给我们的买方开发票,这个商品库存里都没有,这样来可以吗?月底之前我们的我们的销售方,给我们开发票
老师,对方的销售公司注销了,这种还没有给我们采购方开票的,这种差发票的是对方要怎么把发票给我们啊
我想问下,销售方给我们开票,我们把钱付了,发票是纸质发票,并且盖好章给我们了,后面销售方又把这张发票作废了,这种情况对销售方不利(纸质发票盖了销售方的发票章)
我们公司之前付了一个商标注册费,对方没有给我们及时开具发票,现在一问对方已经注销了,这种情况怎么办?可不可以要求对方的分公司给我们开发票,这样钱款和票对不上有问题吗?需要怎么弄?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?