您好 请问缴纳的时候分录怎么写的

7月份多缴纳的附加税1月份办理了退回,1月份已到账该怎么做分录比较好啊
1月份缴纳简易计税的增值税,3月份免税了,退回了怎么做账务处理
今年1月的税款已缴纳,已做账务处理,但是3月份又从国库退回了缴纳的税金,说是国家有政策,延缓缴税。这个退回的税金要怎么做账务处理?会计分录是什么?
交的1月份的增值税和附加税3月份给退回来了一半,怎么做账呢
老师,1月份的增值税和附加税在2月已申报,3月份时全都退回了,等8月份时外缴纳,收到退回的税款时要怎么做账呢?
老师:单位负责人年工资不超过12万,是不是免报个税汇算清缴?电子税务局总是给他发信息,提醒个税年报
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
制造企业申请高企 ,研发费用中的直接人工、直接投入、折旧及摊销、其他,分别占研发费用总额的比例是多少
老师,请问下面这个发票怎么做凭证,我们自己没有开票出去。谢谢!
郭老师,我们出口0税率,可以退税的,改免税,还要在申报退税那填数据,然后没有应退税额,交附加税那些吗
老师:有没有电玩儿行业的真账实操
外贸企业,同一批产品的采购发票日期晚于销售发票,有什么影响吗
汇算的所得税不退,后期能抵扣不
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
借:应收账款,贷主营收入,应交税费-简易计税
这个是确认收入 不是交税的分录啊
借应交税费 贷银行存款
借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:营业外收入
为啥是营业外收入
因为没有缴纳 减免了 所以把税金结转到营业外收入
那不可以直接记入主营业务收入么
这个不是应该计入主营业务收入 因为您发票上有增值税额
政策的免税是从1月-12月,3月份才给通知,我现在要把1月份缴纳的税金冲掉
所以就前面那要写分录就好了啊 您发票上体现了增值税 这个减免就不好计入主营业务收入了啊 跟您开票系统 申报系统数据也不一致了啊