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1月份缴纳简易计税的增值税,3月份免税了,退回了怎么做账务处理

2022-03-24 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-24 16:20

您好 请问缴纳的时候分录怎么写的

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快账用户8455 追问 2022-03-24 16:23

借:应收账款,贷主营收入,应交税费-简易计税

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:24

这个是确认收入 不是交税的分录啊

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快账用户8455 追问 2022-03-24 16:34

借应交税费 贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:35

借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:营业外收入

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快账用户8455 追问 2022-03-24 16:46

为啥是营业外收入

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:47

因为没有缴纳 减免了 所以把税金结转到营业外收入

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快账用户8455 追问 2022-03-24 16:49

那不可以直接记入主营业务收入么

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:49

这个不是应该计入主营业务收入 因为您发票上有增值税额

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快账用户8455 追问 2022-03-24 16:51

政策的免税是从1月-12月,3月份才给通知,我现在要把1月份缴纳的税金冲掉

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:53

所以就前面那要写分录就好了啊 您发票上体现了增值税 这个减免就不好计入主营业务收入了啊 跟您开票系统 申报系统数据也不一致了啊

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