同学,你好 按2022年15号公告,只要是小规模纳税人3%税率业务免征增值税,并未支出是专票还是普票,个人理解是不受票种和金额限制
老师您好,想问下今天新公布的免征增值税政策,这个免增是不是针对的普票没有金额限制了,月15万季度45这个限制没有了,专票还是正常缴纳吧
老师,是有这个优惠政策?自2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%税率的普票免征增值税!!没有季度45万限制了。 注意:仅针对开普票;专票不免。
老师,税务局不是出有通知吗,适用率3%的小规模纳税人从2022.4月至12月免征增值税,这个是不是这样理解,小规模纳税人开专票,不管有没有超季度45万的,都要交增值税,现在政策的意思就是免征了这部份增值税是吗
你好,今天4月初,国家不是出了一个政策,就是说20222.4月-2022.12.31,小规模纳税人,开票一律免税是吗,请问这个政策是不是说开普票,没有那个限额限制了,开普票全都免税,开专票的话,还是按3%,对吗
老师您好 我想问下 新的增值税优惠政策没有45万限制了 但是如果12个月内累计收款超过500万 是不是还要升为一般纳税人啊
老师万元产值成本较改造前降低了%这个要怎么计算
老师你好,接手一家小公司,对方变更成我们的法人及股东后我们是接过来做账还是重建新账?
请问融资贷款的钱需要交税吗
我们单位是加油站,采购了一批卫生纸,给加油的顾客送的,这个怎么入账?
老师,我这边查2022年-2024年销项发票的数据。之前年度是有当月作废和跨月红冲的,请问如果我查2022年的销售收入数据,现在从电子税务局里面导出来开票明细来查的话,是只考虑正常发票和红冲发票金额,不考虑作废发票的吧?
有笔快递费,是我司B帮A公司代付,然后让A公司付回B公司,怎么开发票
请问老师我们公司把餐饮外包给一个餐饮公司,餐饮公司给我们开专票我们能抵扣吗,我们不是直接用于消费,我们还得给下游客户开发票, 我们承接了下游客户的业务,把承接业务中的餐饮外包,这种情况如果餐饮公司给我开票,我们不能抵扣的话,就相当于重复征税了,现在的问题是外包给餐饮公司的业务,餐饮公司给我们能不能开专票用于抵扣?
老师,汇算清缴表A107012表49行数据变了,导致51行数据变小了,那么主表的22行数据就变了,然后还会改哪些表的数据,还有A107041前一年度的研发还要改吗?谢谢老师
老师,我想请教个问题,像一些建筑企业都有预交增值税的情况,如果我当月算出来应交增值税1000,因为提前预交了300,当月只需再缴纳700,那我算附加税的时候计税基础是按1000算还是700算附加税?
老师您好,我们在9年前租了仓库,当时给了押金,对方也给了押金收据,财务把押金收据装订了,时间比较久了,押金收据估计不太好找,现在房东要退回押金,这个收据原件需要还给房东吗,还有其它方式代替吗
那比如开出去专票给一般纳税人,咱们没有缴纳增值税,收到发票的一般纳税人还可以抵扣么
15号公告才出台,和2021年11号公告的衔接问题还是没核实,明天核实了再回复您
好的,谢谢您
明天上午回复您,不能随便答O(∩_∩)O
同学,你好 这是政策解读,请查收
好的老师,谢谢,您辛苦了
不客气,希望能够帮到您