你好 借:应收票据,贷:应收账款

2020年9月15日,甲公司收到乙公司寄来的一张期限为3个月的银行承兑汇票,面值为169.5万元,抵付产品的价款和增值税款。(因债务人抵偿前欠货款而取得的应收票据)会计分录是什么
甲公司2020年的相关经济业务如下:(1)甲公司为增值税一般纳税人,2020年5月采用托收承付结算方式向丙公司销售H商品一批,增值税专用发票注明的价款为30万元,增值税税额为3.9万,已办理托收手续。(2)2020年6月15日,甲公司收到丙公司寄来的一张期限为3个月的商业汇票,面值为33.9万,抵付产品的价款和增值税款。(3)2020年9月15日,甲公司持有的上述票据到期,收回票面金额33.9万存入银行。
资料:甲公司21年8月份发生经济业务如下。1、8月5日,销售给A公司产品一批,售价500000元,增值税65000元,收到A公司承兑的面值为565000元、期限为3个月的商业承兑汇票一张。2、8月10日,应收B公司面值为226000元的商业承兑汇票到期,票款通过银行如期收回。3、8月12日,收到C公司交来的期限为2个月的商业承兑汇票一张,面值为168,000元,用以抵付上月所欠货款。4、8月25日,一张面值为180000元的D公司商业承兑汇票到期,票款未能收回。求分录!!!
住计2020年9月15日,甲公司收到乙公司寄来的一张3个月到期的商业承兑汇票,面值为1695000元,抵付产品货款。甲公司应编制如下会计分录:
. 蔚蓝公司为增值税一般纳税人,2x21年1月 1日向乙公司销售产品一批,价款 1500000元,尚未收到,己办妥托收手续,增值税税率 13%。1月 15日收到乙公司寄来一张3个月到期的银行承兑汇票,面值 1 695 000 万元,抵付前欠货款。3月15日上述票据到期,收回票面金额存入银行。
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?