借库存商品 贷应交税费应交增值税进项转出 借管理费用,福利费 贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费 贷库存商品(加税合计)
26日,甲公司将外购的原材料一批用于职工食堂建设,该批原材料成本为62400元,其进项税额为8112元,该批原材料系以前期间购入,已购入当期抵扣进项税额,写出会计分录
民天食品商贸公司是一般纳税人,将上月购进的豆制品一批用于职工食堂,该批食品购进成本为5000元,已于上月抵扣进项税额。请编制相应会计分录。
某食品厂为增值一船纳税人,2020年5月将上月外购的副食品用于集体福利,该外购食品在购进时已经抵扣了进项税额,账面成本为1000元(其中含运费2000元)则该食品20年5月应转出进项税额为
因仓库保管不善,上月从一般纳税人企业购进的一批速冻食品霉烂变质,该批速冻食品账面成本30万元,其中运费成本4万元(由当地一般纳税人运输企业提供运输服务),进项税额均已于上月抵扣该企业当月应转出进项税()万元
现金的账面余额特别大。怎么处理?老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师帮我算下6月结余单价,我发您邮箱了,我把销售单价写上去了。 感觉我算出来的结果一团乱啊
老师,小规模公司自然人扣激端本月收入可以填0呜
建筑公司建一栋别墅需要很长时间,每月怎么确认成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做账?后期跟实际成本不一样怎么处理?成本怎么结转?
老师,请问一下,一般纳税人,如何操作,进行线上增值税专用发票增额?
请问员工办理离职找到了新的公司,这期间是需要上家公司办理社保停缴的手续吗?如果没停缴后面这家公司就已经缴上社保了,会冲突吗?还是说上一家公司不办停缴,后面这家公司根本就续不上,我不太懂社保交接的事情,请老师回答一下
单位增值税表上写着留抵是800元,资产负载表上应交税费是9万,现在怎么调整怎么写分录?
什么情况下会涉及商品进销差额科目,
公司购买的资产,没有发票,每月的折旧费是不是不能税前扣除啊?