你好,还是,金额写成负数,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬 金额不大不要用以前年度损益
去年多做了一笔预提和发放工资,分录是借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷:库存现金,贷:个人社保,这个要怎么调整
你好,我想问2019年多计提、多发放2万元,2020年怎么调整?会计分录该如何? 2019年: 计提工资: 借:管理费用——职工工资 贷:应付职工薪酬——职工工资 发放工资: 借:应付职工薪酬——职工工资 贷:库存现金
老师您好,去年计提的工资金额错了。借 管理费用 贷 应付职工薪酬,今年做调整,请问会计会计分录怎么做?
老师,请问:我们2021年计提的员工工资计提多了,分录是:借:管理费用—员工工资,贷:应付职工薪酬,那现在2022年要调整以前年度损益,怎么出分录?
老师,麻烦问一下,我去年计提工资多计提了,怎么调整。原分录是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬
请问老师,费用发票比如住宿费,医药费,餐饮费,我一直没有附费用报销单,发票上也没有签名,直接做账可以税前扣除吗?
23年有一笔应收账款,有两家公司名称有些相同,给这两家公司分别开了票,结果做账时把所开的两张票全计入到一家公司的头上,所以导致一家公司未开票,一家公司还欠钱,实际已收到钱和已开票,这种怎么处理
假如说公司外购一款软件价值5600元安装在电脑上,这个软件怎么入账
老师你好,公司1月收商户1年租金10万(含税),2月收另一个商户1年租金12万(含税),这两笔收入收的时候记预收账款,现在每月计提租金10万+22万/12月=18333(含税)时才缴纳增值税和所得税,请问这样做账对着不?
你好,老师,我想咨询一下个人所得税计算的问题,我家有1名员工,在2家公司任职,一共工资102000元,奖金36000元,在申报个人所得税汇算的时候,奖金部分单独算税 ,需要缴纳税款24876.70元,是怎么样计算的呢
老师,年度企业所得税给可以不退,留抵啊?今天专管员让退,我不想退
老师 你好 会计凭证封面怎么写第二本凭证本册共多少号怎么写 就写这册多少个号 还是写本月一共多少个号
老师,工商年报资产信息那里选择多报合一后能改成自行填报吗?怎样操作
老师,财务软件年服务费记入什么科目哈?
产品销售成本是主营业务成本+其他业务成本吗?
金额有点大,想调一下,怎么调整
金额大的话计入以前年度损益调整,冲减应付职工薪酬
我理解的是借应付职工薪酬,贷以前年度损益,这样对吗
如果是这样的话,管理费用不需要冲减吗?
对的。不用冲减的,去年的费用结转了