你好,普通发票开免税的专票开3%的。
现在小规模45万免交增值税,我这个月开了55万1个点的,但是去年开错了23万3个点的发票,我打算这个季度红冲掉,那这个季度是不是销售收入就只有32万了,就可以免增值税了。
小规模纳税人季度纳税开票不超45万,但是我一个月超过了15万,那要交税吗?还是三个月加起来不超过45万就好了?
老师,小规模纳税人,,1月份开了26万专用发票,2月份,3月份均未开发票,4月份报税时是否交税?月超过15万,季不超过45万不交税可以吗?是不是只要开专用发票就要交税?
4月1日起,小规模季度开票总额超45万就不用交增值税了,那是不是就不可以开1%的发票了,只能开3%了?
就是现在小规模的,从4月1号开始不是免那个增值税吗?普票嗯,如果说客户季度现在从4月1号开始啊,季度超过45万以后也是免吗。现在有200万收入,分开几个月开票能免增值税?小规模的一年是不能超过500万的吧
老师,比如支付宝的收入提现到银行有手续费,也是按没有扣除手续费前确认收入吗?
有个疑问,工资薪金去年计提少了,实发多,汇算清缴按实发做税前扣除。 如果费用发票,去年开具的,去年没有计提,汇算清缴能税前扣除吗?
你好老师,房地产企业收到预售款的时候开具不征税发票,后期开具全款发票的时候,之前开的预收款不征税发票需要冲红吗
老师,我公司实收资本全部到位了,500万,但是公司没有业务,现在想注销了,我想问下,这个580万可以注销的时候推给投资者吗?有没有什么税费?
老师,实操的问题咨询下:账上有一辆二手车,购入价格10000元,折旧已提完了,现在要过户转让给股东,实际是没有收款,但是过户需要开票,二哥是说开100的票就可以了,但是报废不都是3000吗?开100合理吗
我司是一般纳税人,上个月做了一笔分录,支付租金费用(未收到发票),借:主营业务成本 贷:银行存款。那这个月收到对方开来的专票,那我这个月是否要调整上个月做的凭证,才能抵扣进项税?是否要把上个月凭证做调整,借:主营业务成本 应交增值税—进项税额 贷:银行存款?这样子这个月才能勾选认证抵扣进项税额呢?
你好留底税额是怎么产生的
如果是增加20%的利润,那新领用数量-1000单位,那意思是不用领了吗 契税加到房产原值,可以正常摊销吧 老师帮忙回复下
老师,嵌入式软件您了解吗,嵌入式软件的定义是什么
老师,请问如果注册资本实缴到位的话,减资会产生什么税?
专票也必须开3%了吗,不能开1%
对的是的,是这么理解的。
那就是,小规模开的普票,全部免税,但是代开的专票,必须要交税的,不在免税范围内
对的是的是的是的 是这么理解的。
好的,谢谢啊
不用客气,工作愉快。