你好 筹建期的费用支出记在管理费用开办费 不是好处的事,是按准则 做账

初创阶段没有销售收入我是否应该把成本费用都计入到在建工程和管理费用中的开办费里面去,这样做账的好处是什么?
老师,你好,我们公司去年成立,我去年12月份建的账,到现在还没有收入,我把去年发生的费用都记到了管理费用-开办费,今年费用也是寄到了管理费用开办费,后来听别的会计说要记到长期待摊费用,老师,我现在该怎么办,我们用的是新企业会计准则
老师好,计提员工工资的时候必须根据员工所属的部门不同分成管理费用,销售费用去计提吗,能不能全放到管理费用里面,因为公司部门太多,我觉得放在管理费用和销售费用里面都是对利润的抵减,没有什么本质的差别
老师好,我公司预备建一个加氢站,然后前期因为还没有开始动工,但是租了一块地,买了一个设备,我把未开工之前发生的地的摊销费用和设备折旧都算在管理费用里面去,开工以后把他们摊销和折旧到在建工程里面去,这样操作是对的吗
老师,我们公司做污染土壤处理和综合利用的,收土的话能收到土壤处置费,做成砖和墙板卖出又是一次收入,主要发生的费用是天然气,工资,利息和水电,机器设备折旧,想问下成本核算用什么法会好点?现在是试生产阶段,但是账面在建工程已经转出了,工程设备款没付清,收入是不是不能红冲在建工程了?什么时候开始正常核算成本比较合适?
老师,去年销售一台机器,那时候暂未开票,审计需要给一个情况说明,怎么写比较好呢
老师您好!总公司发工资申报个税,分公司交社保不发工资个税0申报可以吗
公司是生产制造型一般纳税人,账上没有固定资产,也没有做过房租、管理人员工资这些成本,法定代表人在24年时已经去世。现准备注销不再经营,账面有很多货款没有收回,也有部分货款没有支付。我接手后看到26年第一季度公户还往法定代表人账户打款29万,账上挂借方其他应收款挂法定代表人200万,借:应收款-暂估146万+,借其他应收款-暂估-167万+,贷:应付款-暂估-591724.22,贷:其他应付款-暂估41373.23,。我接收就是帮其注销,把账做平,现在我应该怎么合理合规,尽量把税负做到最小?@朴老师
增量发票,合同非常长咋办?
我司准备出口,出口退税备案的流程是什么
老师,从7月由小规模纳税人变更成一般纳税人,需要7月当月操作变更,请问先申报2季度报表再变更,或先变更再报2季度报表,有什么区别吗
请问:昨天开具的普通电子发票,发现有错,今天更正,是“作废”操作还是“冲红”操作?谢谢
老师,21678元要交多少个税,怎么算的
外贸出口企业为什么有利润,我帐上看不到钱,收汇已收,退税款没有下来
填报工商年报的时候,年度没有实缴投资款的信息,可以填0吗,日前填本年度的最后一天?
老师能具体说一下吗,想要推翻以前的旧账按新企业会计准则
你好 你好 筹建期的费用支出记在管理费用开办费 借管理费用开办费 贷银行
老师,我问的不是怎么记账,是这样记账对全局的好处
你好 筹建期的费用支出记在管理费用开办费 正规处理就是这样的, 会计按准则 做账 做错的会让更正处理,只有正确处理才行。错的记账和申报影响企业纳税信息的
这个费用累计起来,在没有销售额的情况下,利润就是负数,可以在以后年度企业所得税前扣除的吧?
你好 是的 可以税前扣除的呢