你好,没有影响的,不管是销售费用还是管理费用,你的招待费都需要一块儿调整的。
老师业务招待费可以计入管理费用吗 本来应该是销售费用但是我记错了又不想调整因为是21年的账务了,税务上会不会有影响
老师,我现在发现去年有一笔收入做错了,正常应该是 借:银存 600 贷:应收账款 600 的,但是我不小心做成了 借:银存 600 贷:管理费用-招待费 600 这个要怎么调呢,会影响去年的帐吗,账务和税务分别怎么处理呢
工资计提分了管理费用和销售费用,但是社保计提的时候忘记分管理费用和销售费用了,全计入管理费用了,今年的账务还可以反审更正,但是去年的也是这么做的,会有什么影响吗?去年的需要怎么调整呀
请问老师,上年度有费用记错科目了,就是把营业外支出的费用计入到项目成本中去了,但是本年利润数是不影响的,那么可以在本年度做分录调整回来吗?因为不影响利润数,所以是不是不用以前年度损益调整这个科目?
老师好,在2023年汇算清缴中,纳税调整项目明细表中的业务招待费支出是指会计凭证中销售费用的业务招待费还是管理费用的业务招待费,还是两者之和?另假设全年做了20万的业绩,你写上200元业务招待费,系统也会自动给你纳税调增80元,20万*0.005=1000元,没有超过限额,为何自动调增,是不是系统问题。
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。