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老师,我现在发现去年有一笔收入做错了,正常应该是 借:银存 600 贷:应收账款 600 的,但是我不小心做成了 借:银存 600 贷:管理费用-招待费 600 这个要怎么调呢,会影响去年的帐吗,账务和税务分别怎么处理呢

2022-05-12 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 11:40

你好,现在需要借利润分配未分配利润贷应收账款。

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齐红老师 解答 2022-05-12 11:40

汇算清缴在纳税调整明细表,扣除项目其他,填写税收金额600。

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快账用户5483 追问 2022-05-12 11:43

我是要改21年的汇算清缴,还是22年会算清缴这样操作啊,

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齐红老师 解答 2022-05-12 11:44

你好在今年做去年的汇算清缴调整就可以的。

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快账用户5483 追问 2022-05-12 11:53

能不调吗,好麻烦 还有其他办法解决吗

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齐红老师 解答 2022-05-12 11:56

你好,直接在今年做借管理费用贷应收账款。

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快账用户5483 追问 2022-05-12 11:58

用什么做附件呢,摘要要怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-05-12 12:01

你好,没有原始凭证摘要,就写调整某某账务处理。

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你好,现在需要借利润分配未分配利润贷应收账款。
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你好,去年的做得没错,来的发票再本年度计入未分配利润一正一负就可以的
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