同学你好 差额部分的专票可以抵扣 成本票的税率那里是星号 差额部分开专票
请问一下,劳务派遣公司既有一般计数税,又有差额征税(服务费开增票,代收代付开普票),那收入的中确认,代收代付的普票是不是也要算收入,同时代发放的工资要进成本,要与普票的金额相一致,对吗?对于这种代收代付工资的派遣公司什么情况下选一般计税呢?2 如果是分包的劳务派遣公司,是不是只有服务费,用一般计税,没有差额计税? 开票计收入,收到票计成本,进项可以全部抵扣? 3 针对2的情况是不是和人力外包公司的情况是一样的,可以参照人力外包公司的账务处理? 4 如果公司有帮别的单位请钟点工,临时工,是不是可以根据银行付款水单直接入成本,还是需要他们去税务代开发票,才能入账呢? 5最后劳务派遣公司财务做账的注意事项是什 么?比如收到的房租,物业费用进项可抵吗?
老师,收到一张人力资源服务开过来的差额征税专票请问可以抵扣吗?税率处带三星号是什么意思?如果可以的话要怎么抵扣?发票备注处写着差额征税:9349.12元。金额9873.77元,税率带三个星,税额26.23元
老师好,我司是一般纳税人,收到对方公司开具的普通电子发票,是属于自产家产品销售,项目是苗木,税率是0,请问我司可以申请抵扣吗,如果能,在电子税务局怎样操作(备注:购入樟树34000棵,金额88400元及铁刀木34000棵,金额102000元,是用于工程项目里面的,购入茶叶苗10000棵,金额30000元,是用于自己苗圃种植,这个应该不会销售,以上三个品种是在同一张发票开具)
老师好,我司是一般纳税人,收到对方公司开具的普通电子发票,是属于自产家产品销售,项目是苗木,税率是0,请问我司可以申请抵扣吗,如果能,在电子税务局怎样操作(备注:购入樟树34000棵,金额88400元及铁刀木34000棵,金额102000元,是用于工程项目里面的,购入茶叶苗10000棵,金额30000元,是用于自己苗圃种植,这个应该不会销售,以上三个品种是在同一张发票开具)
老师,可以解释下为什么几个公司之间环开专票会导致税收损失吗? 假设A、B、C三家企业相互勾结进行环开专票。A企业向B企业虚开一张金额为100万元、增值税税率为13%的增值税专用发票,发票上的税额为13万元。B企业再以同样的方式向C企业虚开一张金额100万元、税额13万元的专票,C企业又向A企业虚开一张同样的专票。 对于A企业来说,它收到C企业开具的发票后,可将这13万元的税额作为进项税额进行抵扣。如果A企业在正常经营中有100万元的不含税销售额,按照13%的税率,它本应缴纳13万元的增值税(100×13%)。但由于有了虚开进来的13万元进项税额可以抵扣,A企业就无需缴纳这笔增值税了,从而减少了应纳税额。但是如果A企业不去开这张发票不就压根不会出现这笔销项吗?绕这么大一圈不也只是用虚开回来的进项去抵掉了虚开出去的销项?
老师您好,内控审计和财报审计确定重要账户,列报及其相关认定时都不考虑控制的影响对吗?
第一季度利润亏损,第二季度利润盈利,1到6月,本年利润累计亏损,不用交税,请问申报企业所得税为盈利,要交税,可以不用交不。
老师中级财管中剩余收益咋个算??文文老师和刘艳红不要接
老师,光伏新能源公司给客户开电费发票,增值税申报表怎么填写?属于应税货物销售还是应税劳务销售
老师中级财管中剩余收益咋个算??文文老师不要接
老师中级财管中剩余收益咋个算??
我公司是出口的 之前没有用软件做账 现在要录期初数,其中的应收账款是收美金的,是不是要把美金转换为人民币
老师,您好!我想问一下。我们是做建材的,每次开票出去就是铸铁管和铸铁配件。供应商给我们开票,就是铸铁配件,按吨位开的。 我老家的房子在装修,想用公账转账,对方只能开工程款,我想问一下,这样可以吗?
做内账需要用财务软件吗
老师,公司购买债权,要交税吗?
这种票可以抵扣吗
专票部分的可以抵扣的
那我是按税额26.23抵扣,还是按金额9873.77抵扣呢,还是26.23+9873.77=9900元抵扣。老师按照那个数量来抵扣
同学你好 按税额26.23抵扣
好的,感谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢