您好,可以合并在一个分录。
2O21年的年终奖未计提,在2022年计提并乚发放可以吗?
老师您好年终奖计提并发放分录可以合并在工资中吗?
老师您好,年终奖和工资没有超过36000元的,是不是要合并发放,超过36000—144000的也要合并发放有呢?
老师,您好,2022年12月发放了2021年的年终奖,是在1月申报12月工资,和年终奖合并作为12月工资吗?
老师,我年终奖在11月计提并申报了没有做发放分录,1月银行发放可以做吗?
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
老师那申报的个税是在什么时候申报什么时候发工资的时候扣除可以吗?
您好,可以的。个税是先申报,待发工资时从员工工资中扣除。
老师1月发的年终奖我在3月申报个税可以吗?
你好 , 可以的。但是建议在1月所属期申报
老师但是我没在1月申报可以在4月申报3月个税的时候申报吗?个税需要提前算出来扣除不?还是申报当月代缴下月发工资时再扣回来呢?
您好,可以在3月所属期申报。具体提前扣出来还是发工资再扣出来,也是要根据贵单位的财务制度或者实际情况决定。