你好,按FOB开出口发票确认收入.运费入其他应付款.

老师请问一下,总分公司企业所得税合并申报,,分公司不用申报,财务报表要合并申报还是各申报各的
就是我们公司本年利润有348151.92,因为是小微企业,所以348151.92*5%=17407.596。工资只有我一名员工,7月份才开始发工资。老板和其他股东可以年底作为工资和奖金一次性补发,然后在12月个税系统补申报25年一整年的数据吗?
我们转售预付卡(中间商,没有后续实际消费问题),开的不征税发票,申报增值税时要体现吗?申报企业所得税时提现吗?会有差异
我是小规模纳税人,如果要出口产品,有什么流程
你好老师,厂家有设计费,让我出,我们一直都欠货款,我怎么做账务处理
老师您好,请问用友T6的企业会计准则的负债表里面的应交税费公式是什么样子的呀?
请问老师,按照毛利率计算税负率是4.3%,实际增值税税负率是5.1%,这个差距可以吗?
老师 前期放待抵扣进项 本期需要进项税 分录借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 对吗?
你好老师,小规模减免按1%交增值税,季度没到30万免税,我营业外收入也是按1%对吗?税局对比我可以不管吗?
请问老师,社保个人部分产生的滞纳金也是计入营业外支出吗
借:应收账款:9210 贷:主营业务收入7560 贷:其他应付款 1650 是这样吗? 其他应付款的明细科目是我们的运输公司吗?但如果这个月运输公司总的运费是8000,这中间存在差额我要怎样入账呢?
你好,一般出品是报FOB的,你如果出口报了CFR,和你实际支付的运费不一样,差就入在销售费用-运输费里
老师,上面的分录是对的吗?
你好,收入分录是对的哈