您好你先说一下,你三月开始向前补摊是什么意思?是从三月份开始补摊吗?

老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
厂房搬迁费用金额29854 44元,三月开始向前补摊。要摊销三年,应该怎么计算每个月需要摊多少?怎么做账?
之前的预付摊销完了,但是这种费用还会继续产生,应该继续按照原值金额摊销吗?比如2021年12月预付了物业费12000元,2021年每个月摊销1000元,2022年依然会有物业费存在,只是到了2022年5月才需要实际支付,这种情况2022年1月应该怎么做会计分录呢?
之前的预付摊销完了,但是这种费用还会继续产生,应该继续按照原值金额摊销吗?比如2021年1月预付了2021年12个月的物业费12000元,2021年每个月摊销1000元,2022年依然会有物业费存在,只是到了2022年5月才需要实际支付,这种情况2022年1月应该怎么做会计分录呢?
①2021年12月1日,管理费用增加了640.9万元②2022年1月5日,银行存款48万元购入一项管理用特许权不含增值税,受益期为十年,本年12月1日,将此特许权处置,开具的增值税专用发票注明价款为50万元,增值税税额为三万元,款项已全部存入银行特许权,已累计摊销44万元③2022年4月1日,已经租赁方式租一间销售展厅,并对其进行装修,供以银行存款,支付装修费用120万元,该展厅于当年10月30日装修完工,达到预定可使用状态并交付使用装修用,从下月开始按租赁10年进行摊销。根据材料,1到3下列各项中关于企业2022年利润相关项目的影响表述中,正确的是,A营业利润项目减少635.5万元,B,管理费用项目增加60.9万元,C管理费用项目增加636.5万元,帝销售费用项目增加一万元。A选项是怎么算出来的?为什么答案上说是哦,用管理费用的640.9万元减去材料二的6.4万元,加上材料三里的一万元得出选项A。可是材料二里的特许权累计摊销了44万元,然后卖掉的时候赚了两万元,为什么要减去6.4万元?材料三里的是销售费用摊销了一万元,怎么又是加上这一万?
财务经理日常工作内容,麻烦说详细一点,谢谢
咨询电商的业务做账,公司走店群模式,名下店铺很多,都是用不同的营业执照注册的店铺,做的是无货源代发,进项这块很难取得发票,店铺提现做主营业务收入,但是成本结转这块不知道怎么做,提现金额和对应是哪几笔订单难以一一对应,这样就很难确定销售商品的成本。想问一下一般电商企业这块是怎么做账处理的
如果刚入职一家新公司,作为一个财务经理,应该从哪些方面下手
老师,除了总公司还有3个分公司,这汇算清缴时是只有总公司做,还是说分公司也做,如何做更快更准
个体工商户不能核定定额,现在是查账征收,审批说是法人名下有多家公司,那是要建账报税?从哪个月份开始建账?
您好,请问我原来售价10万含税,开9个点税的发票,现在要开13个点的发票,我售价要加多少点才不亏
个体户查账征收利润是3万和9万的个人经营所得税分别怎么算?
1月发票1%,现在3月红冲开6个点,是不是3月形成负数,跟一月没有关系?
老师,内账,收到客户甲的货款,借银存,贷应收,之后另一个客户乙也欠我们货款,把客户甲收到的货款转到乙客户的货款,会计分录咋做
一个财务经理需要具备哪些技能
是的,三月份开始补摊,然后是去年十一月开始搬的
正常来说,厂房的搬迁费一般是不用摊销的,如果说你要摊销的话,你摊销三年也可以,你直接用金额除以三,再除以12就可以了。 借待摊费用, 贷银行存款,然后 借管理费用摊销费 贷,待摊费用。
到了摊销的时候 借管理费用 贷:待摊费用 对吗?三月做账的可以当月开始进行摊销吗?
对你凭证是对的,但是摊销的话一般也是从下个月摊销就可以的。
好滴,明白了,老师
还有就是ERP的咨询费一万多块,这个需要摊销吗?
这个最好摊销一下这个。