农业合作社出售该批农作物是免交增值税的啊
2016年2月12日,某农业生产合作社(农业生产者)购进了价格为3000元(不含增值税)的生产用水,并取得增值税专用发票,该批生产用水被用于灌溉自产的农作物。后将该批农作物出售,获得50000元收入。请计算农业合作社出售该批农作物的增值税应纳税额。
某公司为增值税一般纳税人,被认定为农业生产者、2019年5月购进了原材料一批,取得的增值税专用发票上注明税额为3200元。该批原材料的40%被用于饲养淡水鱼类,当月.将饲养的鱼类出售,获得50000元收入。剩余的60%的原材料被用于生产熟食,当月将生产的熟食出售,获得60000元收入。要求:计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。
某公司为增值税一般纳税人,被认定为农业生产者。2019年5月购进了原材料一批,取得的增值税专用发票上注明税额为3200元。该批原材料的40%被用于饲养淡水鱼类,当月将饲养的鱼类出售,获得50000元收入。剩余的60%的原材料被用于生产熟食,当月将生产的熟食出售,获得60000元收入。计算该公司该笔业务的增值税应纳税额
9.某公司为增值税一般纳税人,被认定为农业生产者。2019年5月购进了原材料一批,取得的增值税专用发票上注明税额为3200元。该批原材料的40%被用于饲养淡水鱼类,当月将饲养的鱼类出售,获得50000元收入。剩余的60%的原材料被用于生产熟食,当月将生产的熟食出售,获得60000元收入。要求:计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。
某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,20218月份的有关生产经营业务如下:向农业生产者购进免税农产品一批,取得农产品收购发票上注明的卖价为30万元,该批农产品用于生产税率为13%的货物,计算向农业生产者购进的免税农产品,应抵扣的进项税额是多少?
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?