你好!这个不能开专票。是要去新增
公司是广告资源推广类型企业,从其他公司付费购进某一品牌资源信息,卖给另一企业 想问一下老师,从其他企业购进资源信息,可以开哪些发票的类目,发票上可以开信息推广服务吗?或者信息咨询服务? 这个是我公司主要的成本,企业汇算清缴的时候,这个类目的发票属于广告费和业务宣传费吗?需要调增吗?
一个加工企业A,帮另企业B购买了材料,自己不用的,对方发票开给了A,现在A可以直接把材料发票开给B吗?还是需要到税务局办理增加类目
老师 请问企业和企业间的借款利息收入可以开专用发票吗 以及开票的类目是什么?需要在电子税务局新增该类目吗
老师问下,金融投资行业间融资,A公司向B公司融资,这个融资利息是需要A公司开具什么类目的发票呢?如是专用发票,这个利息费是否可以抵扣
甲公司借款给乙公司并取得利息收入,需要缴纳增值税和企业所得税吗?增值税一般人是按6%开票吗?计税基数是借款加利息?还是只以收到的利息为增值税缴纳基数?开票只要开利息的发票是否只以利息收入为增值税计算基数即可?企业间的借款,高于银行贷款的利息费用是不允许企业所得税税前扣除吗?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
只能开普通发票是吧 开票类目是什么呢
你好!这个选贷款服务就好了
嗯 金融服务可以吗
你好!可以的。可以开这个
好的谢谢
你好!不用客气的了