您好,可以计入固定资产,会计分录: 借:固定资产 贷:在建工程
老师您好,我这边是生产企业,购买土地建设厂房,可是厂房好多建设发票还没有开具,车间现在已经在使用进行生产了,厂房这一块的账应该怎么做账呢
我们的厂房是工业园租的厂房,由于我们的五金部空间小了点,园区允许我们在厂房旁边的空地上自己搭了个厂房,那这个费用怎么入账?
我们在工业园自己出资建了一个小厂房,厂房耗费50多万,但是土地不是我们的,这个厂房也是没有房产证的该怎么入账
老师,上午好!我是做内账。我们工厂厂房是自己租了20年地自己旧厂房改造的。(相当于厂房是我们自己的)但在改造过程发生的费用没有取得发票,外账那边是没有入账固定资产厂房。但是我做是内账是有做固定资产厂房。现在问题来了,像环保工程(有发票)厂房中车间有改造(无发票)像这样的费用,我是做待摊费用还是直接做固定资产好呢?外账他做了在建工程。我是内账是做待摊费用。我想问我做待摊费用好还是做在建工程转固定资产好呢?盼复!
老师,我想问一下,我们单独弄了一个厂房生产大米(厂房不是我们的但是我们可以免费使用),现在在厂房内我们自建了一些活动板房那种隔板花了5万块钱,我要怎么入账啊?
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
可是入固定资产的税务不会让我交房产税吗,
您好,一般要缴纳的,尽管无产权但是在使用。
可是土地不是我的呀,人家说不给用了就得拆了
您好,有一定道理。房产税暂行条例对无产权或者产权有争议的只要符合房屋要件的一般要交房产税,具体还是按照你们所在地的税务局的要求为准。老师建议仅供你参考决策,防范风险。