你好,一般纳税人增值税450*13%-300*13%=19.5 小规模增值税450*3%=13.5 小规模合适

甲公司为一家工业企业,年不含税应征增值税销售额为450万元,现为小规模纳税人,适用3%的增值税征收率。公司会计核算制度不健全,不符合增值税一般纳税人的条件。若公司健全会计制度,每年需多支出35万元,才符合一般纳税人条件,则销货适用13%的增值税税率,其不含税可抵扣购进金额为300万元,购货适用13%的增值税率,其他不可抵扣支出55万元。甲公司适用城市维护建设税税率为7%,教育费附加率为3%,企业所得税税率为25%,假设公司以实现净利润最大化为纳税筹划目标,请对该企业的增值税纳税人身份选择进行纳税筹划。
6甲公司为一家商业企业,年不含税应征增值税销售额为400万元,现为小规模纳税人,适用3%的增值税征收率。由于其能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确的税务材料,因此可登记为一般纳税人若登记为一般纳税人,则销货适用13%的增值税税率。其不含税可抵扣购进金额为36万元,购货适用13%的增值税税率,购货均可取得税率为13%的增值税专用发票。请对其进行纳税筹划。
1.某投资者 2022 年 5月拟投资设立工业企业,预计年应纳增值税销售额为800万元,会计核算制度也比较健全,符合作为增值税一般纳税人的条件。适用的增值税税率为13%,但该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额较少,只占销项税额的15%,若投资设立两个增值税小规模纳税人企业,各自作为独立核算单位。则这两个增值税小规模纳税人企业年应税销售额分别为450万元和350万元。适用3%的增值税征收率。以实现税负最小化为纳税筹划目标,请对其进行纳税筹划。 2.甲公司是一家中高档手表生产企业,2022年6月生产并销售一款中高档子表。只手表的出厂价格是10100元(不含增值税)。与此相关的本费用为5000元。可抵扣的进项税额为S01元,甲公司适用的企业所得税税率为25%,城市推护建设税税率为7%,教育费附加狂收率为3%,以实晚税负小化,税后收益最大化为纳税筹划目标,请对其进行纳税筹划。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,购买原材料时,有几种方案可供选择:一是从-般纳税人A公司购买,每吨含税价格为12000元,A公司适,用增值税税率为13%;二是从小规模纳税人B公司购买,则可取得由税务所代开的征收率为3%的专用发票,每吨含税价格为11000元;三是从小规模纳税人C公司购买,只能取得普通发票,每吨含税价格为10000元,可取得税率为3%的增值税普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨含税销售额为20000元,其他相关费用2000元。甲公司适用城建税税率为7%,教育附加征收率3%[要求]1:假设甲企业以税负最小化为目标,请对甲公司购货对象选择进行纳税筹划2:假设甲企业以利润最大化为目标,请对甲公司购货对象选择进行纳税筹划3:假设甲企业以现金净流量最大化为目标,请对甲公司购货对象选择进行纳税筹划
假设现有企业甲,年含税销售额为412万元,现适用3%的增值税征收率。其能够按照国家统一规定进行会计核算,能够申请为一般纳税人,若申请为一般纳税人,则不含税可抵扣购进金额为300万元,销售和购进均适用于13%的增值税税率。 请对以上业务进行纳税筹划。
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么