你好,是需要做这个业务的分录吗

甲公司出售所拥有的无形资产一项,取得收入300 万元(含增值税),增值税税率6%。该无形资产取得时的实际成本为400万元,已摊销120万元。已计提减值准备50万元。 要求:编制会计分录。
转让无形资产所有权,不含税收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额6万元,没有计提无形资产减值准备,增值税税率6%
甲公司出售所拥有的无形资产一项,取得收入300万元,营业税税率6%。该无形资产取得时实际成本为400万元,已摊销120万元,已计提减值准备50万元。
甲公司出售所拥有的无形资产一项,取得收入300万元(含增值税),增值税税率6%。该无形资产取得时实际成本为400万元,已摊销120万元,已计提减值准备50万元。
某小企业出售其所拥有的一项无形资产,取得收入300万元,适用的增值税税率为6%。该无形资产取得时的实际成本为400万元,已摊销175万元。假设不考虑其他相关税费,小企业出售该项无形资产时,应计入当期损益的金额为()。
老师,什么叫金蝶ERP软件
通讯设备苹果手机能做办公费吗,开的专票
一个个体工商户注销,在一网通办结后还要拿什么材料才证明注销成功?
老师,您好,2025年1产生的费用,但是没收到发票,汇算清缴的时候纳税调增,然后2026年收到发票了,我需要更改2025年的什么报表?以及这张发票做到2026年还是2025年里?
老师,请问用知识产权实缴,需要怎么做呢?
通行费普票可以抵扣吗?
老师,税务要求商贸公司既销售蔬菜又销售其他商品的,蔬菜收入要单独立账,我在账套里怎样建科目才能解决这个问题呢?
39岁零基础转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
能发现 审计错误的人,你觉得这个人怎么样?
帐套原来计入的 借管理费用 ,应交税费-待认证进项税额,贷银行存款, 现在借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ,不影响资产负债表的吧