同学,你好 借:其他应付款 贷:银行存款
老师 我们公司已经不做了 老板说现在还不注销 应付账款和其他应付款挂账还很多 怎么处理
其他应收款,其他应付款科目,明明已经结清账款了,可是账上还有余额,怎么登记分录调整
其他应付账款已经付了还挂在账上怎么处理
其他应付账款已经付了还挂在账上审计调整怎么处理
账上的应付账款和其他应付款,因为付款和开票有差异,导致零头挂账,已经知道不会付款出去或者开票了,想问下,会计上应该怎么做账调整呢
老师好,我公司的车顶帐给另一个公司,这种情况我公司给对方开票能开专票吗?
请教郭老师,请教郭老师
按照图片说的,一月工资,二月发放,三月才申报,那发放的时候不是应该扣掉个税在发放吗?但是个税又要三月申报完才知道,这个要怎么弄?
为什么答案ABC都错了,单选还选B?
有限年利率是有效年折现率么
单位有几名临时装卸工,不让在临时工资里体现,给他们的装卸费怎么下账。每人每月在3000-3500左右。
@董老师,请教,提问的
很小的制造业也要成本核算吧?
劳务费发票比如在7月发票不给开了钱已经支付出去了,也申报个税了,在这个月借管理费用贷银行存款,9月份发票又给开来了,那收到发票该怎么做。还是在7月先做暂估借管理费用贷应付账款暂估款,发票来到冲暂估,但是这样做那钱已经支付出去就不能做借管理费用贷银行,那该怎么做
老师,公司是一般纳税人,客户是挂靠到公司的,公司开票给客户50万含税价,公司收了50万的10%就是5万的管理费! 公司老板又到别的公司开进项票含税价45万,别的公司又收了45万的9%就是40500万,老板问,这样他到底是亏了还是没有亏? 老师麻烦解答下