你好,学员,可以报销,但是不能税前扣除,最好是发票抬头是公司的
公司给某个员工租的房子,合同是员工跟房东签的,代开的发票名称也是员工名字。这样的发票能报销吗
公司租给员工住的房子,产生电费,房东开发票不是公司名称,这样的发票可以报销吗?
老师,公司给员工租房,可以以员工名字签租赁合同吗?因为要开公司发票报销,所以合同签时员工签的名字可以吗
公司给员工租房,发票开公司名还是个人名?如果开的是员工个人的名字能报销入账吗
电费是员工代付给电力公司,发票是开的房东的名字,这种情况员工能拿发票能报销电费吗?
总包方代发工资,未申报个税,分包方收到其他建筑公司开的代发工资金额的劳务票,那其他建筑公司怎么做账和需要什么资料
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
不能做管理费用房租,得放到福利费里吧
这个也是可以的,学员
只不过福利费汇算清缴限额扣除的
那也可以做进管理费房租吗
发票抬头是公司的话,可以管理费用房租的
哦,那个人抬头的发票就不能入管理费用房租费了。谢谢老师
个人抬头的发票就不能入管理费用房租费了
老师,分录该怎么写
借管理费用福利费 贷银行存款
需要在应付职工薪酬-福利费这个科目过渡吗
这个不需要的,学员,这个
老师,都是什么样的福利需要在应付职工薪酬-福利费这个科目过渡呀
就是一般是需要计提的,后支付的
知道了,谢谢老师
不客气,周末愉快,学员