您好 实务操作中,现在还有通过应交税费 待认证进项税额这个科目 收到专票没有勾选认证 就计入这个科目 勾选认证后转到进项税额科目
老师上个月 我有些发票属于待认证,当时做的分录就是待认证,1.这个月我想转到已认证,摘要怎么写? 2.分录是不是,借:应交税费-应交增值税贷-进项?税:应交税费-应交增值税(待认证),其中三级科目有误吗?
老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢
老师,实务操作中,现在还有通过。应交税费 待认证进项税额。这个科目吗?如果要我怎么做分录什么事用
老师,收到专用发票,先入成本,不需要进项,暂时没有勾选认证,是借待抵扣进项税,还是待认证进项税?软件上有这两个选哪个好? 你好,做到应交税费,待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的,如果下月勾选认证,又怎么做分录呢? 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么?
老师,我们这个公司以后没有收入销项了,但去年到现在的一些进项我做了,应交税费待认证,这个如果选择认证不抵扣,怎么操作呢
老师,企业所得税汇算清缴,A105050职工薪酬支出及纳税调整,这张表第五条各类社会保障性缴款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老师,请问在线吗?有问题咨询
注销前,固定资产怎么清理,需不需要交税?
25年1月份做了股东变更,申报24年汇算清缴的时候是按照原来的股东的信息申报还是按照变更后的信息申报
老师,我们买了一些旧的机器设备,每台单价在10万以上,我按照五年折旧可以吗?
老师,新接收一个公司,变更成现在的公司名字和法定代表人了,那之前的电子版总分类账明细账还用找原来的人要吗?有影响吗?公司2010年成立的
生物资产期初入账时入到固定资产里面了,也计提折旧了,怎么更正过来?折旧怎么办?怎么做分录呢
小规模纳税人开运输发票税率是多少
其他应收款后面跟一个暂估进项税这样可以吗
小规纳税人开运输票一年可以开多少免税票
我都没有这样操作
具体分录能告诉我一下么
借 原材料等 借 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款等 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额