借库存商品150000 贷银行存款

资料:长荣公司本年7月发生下列经济业务: (1)1日,赊购A材料一批,价值20 000元,增值税3 400元,发票已到,材料尚未运到。 (2)5日,仓库转来收料单,本月1日赊购的A材料已验收入库。 (3)11日,生产车间领用A材料230件用于直接生产,材料成本25 300元。 (4)15日,与甲公司签订购货合同,购买A材料400件,每件125元,根据合同规定,先预付货款50 000元的40%,其余货款在材料验收入库后支付。 (5)16日,购入B材料一批,材料已运到并验收入库,月末尚未收到发票等结算凭证。该材料的同期市场价格为12 000元。 (6)25日,收到15日购买的A材料并验收入库,以银行存款支付其余货款。 要求:根据上述材料编制相关会计分录。
1)2日,业务部门转来北京百货公司的专用发票,开列梅花牌保温杯1 000只,每只20元,计货款20 000元,增值税额3 400元,经审核无误,当即签发转账支票付讫。 (2)5日,百货柜转来收货单,2日购进的1 000只梅花牌保温杯已验收入库,结转其采购成本。该保温杯零售单价为24.80元。 (3)12日,银行转来广州金蝶电器有限公司托收凭证,附来专用发票(发票联),开列长城牌VCD100台。VCD每台500元,计货款50 000元,增值税额8 500元,运费凭证1 000元,经审核无误,当即承付。 (4)18日,广州金蝶电器有限公司发来长城牌VCD100台,附来专用发票(发货联),开列VCD货款50 000元,商品由电器柜验收。该VCD每台零售价为650元。 (5)22日,向北京五金公司购进商品一批,五金柜验收后转来收货单,结转商品采购成本,商品零售价合计21 450.0进价合计15 896.00元。 (6)25日,收到北京五金公司专用发票,开列货款15 896元、增值税额2 702.32元,查商品已验收入库,款项以商业汇票付讫。 要求:编制会计分录。
1.从xx公司购入读卡器100台,每台不含税单价110元,对方垫付运费300元,发票已收到,材料验收入库,货款通过银行电汇给xx公司 2.从xx公司购入电子芯片100个,每个不含税单价19元,购入电子元器件200个,每个不含税单价17元,发票已收到,材料验收入库,货款暂时未付。 分录怎么做呀老师?
某企业于2×20年6月30日购入甲公司材料一批,买价为30 000元,增值税额3 900元,付款条件为2/20,n/30,折扣不考虑增值税。材料已收到入库,假定企业分别于7月20日和8月8日支付货款。做出有关材料购入时、支付货款时的会计分录。 (需要详细的分录,谢谢老师)
老师您好 (2)12月2日,向宝和电子元件厂购买零件5 000个,单价30元,货物已验收入库该怎么做会计分录?
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗