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老师 请问我们公司主营收商铺租金、 管理费 ,发票开了没有收到款怎么做账?

2022-03-26 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-26 16:31

你好,如果是当月的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。

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快账用户7523 追问 2022-03-26 16:35

老师我们是小规模公司 那一次把一年的发票都开了 没有收到款 又怎么做账?

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快账用户7523 追问 2022-03-26 16:35

是不是要挂哪个科目 每月再分摊确认收入吖?

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齐红老师 解答 2022-03-26 16:38

借应收账款 贷,预收帐款、 应交税费、应交增值税、销项 增值税一次缴纳, 然后按月确认收入,借预收账款贷主营业务收入。

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快账用户7523 追问 2022-03-26 16:44

老师 预收账款不含税是吧?

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齐红老师 解答 2022-03-26 16:46

是的是的,这个是不含税的。

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快账用户7523 追问 2022-03-26 16:52

老师 还有一个问题就是说 只要是属于公司的营业收入即使给对方开的是收据也要价税分离入账是吧?

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齐红老师 解答 2022-03-26 16:57

你好对的 是这么做的

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快账用户7523 追问 2022-03-26 17:26

比如收电费开收据1000元, 交1%的税,是不是贷:其他业务收入990.10,应交税费-应交增值税9.90,不含税价=1000/(1+1%)您帮我看下正确?

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齐红老师 解答 2022-03-26 17:27

对的是的,是这么做的。

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快账用户7523 追问 2022-03-26 17:29

谢谢老师(//∇//)

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齐红老师 解答 2022-03-26 17:32

不用客气 周末愉快

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