您好,这种增值在账务上一般计入资本公积(借固定资产 贷资本公积)

老师,我单位2011年处置了一个不动产房产。房产购入原价12万,处置收入32万。当年没有缴纳税费。当年的会计分录是借 现金 12万 贷定资产12万。借 现金20万贷固定资产清理20万。购买方一直用我们单位的房照,没有过户。 2022年二月份。因为房产需要过户,我们单位按照现在的市值给当年的这笔房产补开发票税价合计。486450元。按5%增值税缴纳税费。共缴纳增值税。23164.29元。附加税费暂时忽略不计。老师,我这笔收入根本2022年没有收到钱。钱是2011年收到的32万。今年补发票的时候,房产交易中心告诉必须按市值开发票,结果就多开了16万多。我这个会计分录怎么做呀?但是这个处置房产的收入需要缴纳企业所得税等等,我怎么确认收入?怎么做会计分录啊?不会呀,请指导一下呗。
(1)2019年初该集团公司固定资产账面显示房屋及建筑物原价3000万元,其中,管理部门及生产车间用房2幢,原值共计2000万元(管理部门办公大楼原值400万元,生产车间用房原值1600万元);闲置房3幢,原值分别为350万元、350万元、300万元。(2)1月1日,将3幢闲置用房投资给岳阳河山有限公司,协议规定,每月向岳阳河山有限公司收取固定收入5万元,当年获得收益60万元。支付转让过程中发生的税金及费用9.8万元,账面显示该房产已计提房屋折旧费58万元。(3)4月17日,新建的一幢生产车间投入使用,原值210万元。阿波罗集团有限责任公司为增值税小规模纳税人,位于长沙市区。该公司主要从事实木地板加工销售与房屋装饰服务,统一社会信用代码为910111222333444555;公司地址为湖南省长沙市五星路220号,其所在地区的房产税减除比率为30%。按当地税务机关的规定,房产税纳税期限为按年计算、分半年缴纳。根据涉税原始资料正确计算该公司应纳的房产税。
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
鸿达房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%。公司以拍卖方式取得一块土地的使用权,按规划可建10幢总面积为28100平方米的建筑物。其中,1#楼建筑面积为2400平方米,2#楼建筑面积为1800平方米,锅炉房、收发室等配套设施建筑面积为100平方米。该公司在开发过程中发生下列经济业务:(6)公司将1#楼一套108平方米的住房出售,收到房款现金32.7万元,已开具增值税专用发票(7)公司以预收款方式销售1#楼一套120平方米的住房,预收房款现金10.9万元,按照3%的预征率预交增值税(8)2#楼工程发包给房建公司,现已完工,合同价款174.4万元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款160万元,增值税税额14.4万元,原已预付工程款120万元,对工程价款结算单审查后支付余款(9)2#楼完工后,签订合同将其整体出租给华夏公司(10)收到华夏公司支付的半年房租19.62万元,开具增值税专用发票,注明价款18万元,增值税税额1.62万元(11)按华夏公司的要求对2#楼进行维修,以银行存款支付费用0.6万元,取得增值税普通发票如果你是公司的会计,将如何处理上述业务
企业以前年度把资产配套设施(本应该入资产价值)费用化处理,现在自查发现后,补缴了那一部分本应该资产化处置但是确在当时费用化处理的企业所得税,现阶段缴纳完企业所得税后,我的固定资产原值是增加的,还有资产折旧值也是增加的(缴纳企业所得税时,我已经按把费用化处理的那部分给资产化折旧后的值缴纳的,)但是现在我的资产原值和折旧值对不上,需要怎么处理
老师,请问国有农用地使用权需要交土地税吗
老师,2024年的厂房原值税务让自查后增加了170万,这170万只是房屋原值加了房产税按照增加后缴纳,以后也不用给建筑工程公司付款,现在汇算比对固定资产原值不等,这个要怎么处理
出口货物做免税做进项税额转出计算方法是怎样的
东莞企业2025年9月17成立 ,3月份是不是要开始交工会经费了 没有成立工会也需要交吗?不交会有什么后果
老师,请教一下,做账时,借:发出商品,贷:库存商品,并同时结转了销售成本,低主营业务成本,贷发出商品。这样导致发出商品没对账的也为0了。这样对吗
老师:以前遗留下来的问题,银行对不上。好多年前的事情了,这样该怎么办呢。怎样简单点能让以前的就那样以后的余额能对上呢
老师 汇算清缴 去年已填期间费用明细表 今年没有这个表要填 这个公司今年准备申报高企 会影响申报高企吗
#提问#请问老师,换热站用了物业的电费,现在他给钱让物业开票,开票企业管理服务—物业管理服务(代收电费)行吗?还有现在开票能否备注电费截止日期是2024.12-2025,4月呢,谢谢
请问老师,要是在两个公司同时拿工资,只能在一个公司买社保,那样我能同时两个公司都申报工资吗?
老师,你好,我小规模纳税人公司,今年4月份来我这开始建账的,25年暂估成本5万,今年发票来了6万,我怎么做账呢,我现在账套里你有去年那次电子分录,但是我有纸质凭证,这我怎么做账呢
贷方营业外收入不行吗?