公司当月应纳的增值税税额=123600*0.03+10000*0.03

【例题2-8】 某公司为简易计税方法纳税人,8月发生下列业务: (1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发票注明的价款为500元,增值税税额为80元。 (2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产品,开具的普通发票注明的价款为2 340元,已收到货款。 (3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1 000元,款项已收到。 请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额
5.某公司为增值税小规模纳税人,8月发生下列业务: (1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发 票注明的价款为500元,增值税税额为80元。. (2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产 品,开具的普通发票注明的价款为2340元,已收到货款。 (3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1000元,款项已收到。 请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
3.某公司为增值税小规模纳税人,8月发生下列业务:(1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发票注明的价款为500元,增值税税额为80元。(2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产品,开具的普通发票注明的价款为2340元,已收到货款。(3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1000元,款项已收到。请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额。
请问一下我公司是外贸公司,采购一款商品A,是从广州,惠州,温州采购的,我的售价都是一样的,报关出口是在一行提现,但是我的境内货源地只能填一个(报关说的),那么我该怎么填?
你好,法人车租给公司,租金为0,加油、过路、停车、维修费税前扣除,税务上会不会有风险
货来了,钱付了,票没开,分录怎么做比较准确好查账,应付和预付用一个对吗?
老师,全国各地有哪些税收优惠政策,香港身份证有哪些税收优惠政策?
做鹌鹑蛋深加工企业,在像农民收购鹌鹑蛋时能不能反向开票
老师,你好!预收账款,收了客户的款,做借方还是贷方?
老师你好,新买的车,上车牌费170元,没有发票能不能入账,入账后需要调增吗
老师,有一笔成本属于24年的,由于当时一些原因,不确定,一直没确认,对方这几天给我公司开来这笔成本发票了,我们小企业快递准则,应该怎么分录老师?100万
@董老师 有问题正好想咨询您!
老师,当月没有销项,当月的进项是记在应交税费-代认证进项税额,还是记在应交税费-应交增值税-进项税额? 没认证的进项税额在资产负债表中如何体现? 这个进项税本月必须认证留底吗?