同学,你好! 借:库存商品/原材料等 贷:应交税费-增值税(进项税额转出)
海关进口增值税专用缴款书 我认证了进项 这个怎么做分录呢?
海关进口增值税的进项税额转出的分录怎么做?
老师,海关进口增值税怎么做账,怎么录分录啊!
收到海关进口增值税和海关进口关税要怎么做账
老师,海关进口增值税进项税额转出来了,还能在重新转进去吗?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
老师,你好。是这样的,我们公司的海关增值税在缴纳时的分录是借:应交税费-增值税(进项税额)100,贷:银行存款100 现在发生了退运,需要进项税额转出100,请问要怎么做分录呢? (公司在入库时的分录是借原材料,贷应付账款,就是入库的时候就是不含税的)
同学,你好! 原来的分录全部冲红
老师,可以写一下具体的分录吗?不是很明白
借:应交税费-增值税(进项税额)-100 贷:银行存款-100 借:原材料(金额红字) 贷:应付账款(金额红字)
老师,这个100元收不回来的,可是货退了,要做进项税额转出,我不太明白这个进项税额转出的分录怎么做。
同学,你好!收不回来,可以转到营业外支出、管理费用,责任人赔偿都可以 借:营业外支出/管理费用/其他应收款 贷:应交税费-增值税(进项税额转出)