您好。支付时。借应付账款,贷银行存款。 因为上个月已经计入费用了,所以这个月直接付款就行。

接到银行付款通知,支付本月电话费2000元。
接银行通知,以银行存款支付上月电话费3379元。会计分录
12月22日,接银行付款通知支付中国银行手续费210元,写会计分录
以银行存款支付车间水电费1600元,会计分录
(12)17日,很行存款支下季刊费1,200元(13)20日,向工商银行入期限为三个月的借款180000元(14)20日,以银行存款偿还前欠光明公司货款0000元(15)22日,接银行收款通知,华冠工厂前欠贷款31000元己收存银行(16)25日,销甲产品一批,售价200000元,增值税32000元,贷款已收到(17)28日接银行付款通知,支付本月电费21000元,增值税3360元(18)28日借银行付款通知支付本月电费1900元,增值税190元。(19)29日,以银行存款上交所得税30000元(20)30日,向建设银行借入期限为两年的借款500000元。怎么做会计分录
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗