你好同学,利润表简表如下: 营业收入 135000 减:营业成本 87000 管理费用 31200 销售费用 15000 营业利润 1800 营业外收入 7000 利润总额 8800
1、对外销售甲商品1000件,单价135元,增值税率13%,收到对方开来的一张金额为157950元的商业汇票。2、经批准将现金余款7000元记入额外收入处理。3、计算分配本月应付职工工资共计45000元。其中管理部门30000元、专设销售机构人员工资15000元。4、计提本月办公用固定资产折旧1200元5结转已销售的1000件甲商品的销售成本87000元6、收到职工张某因违反公司制度而支付的罚款500元7、销售多余材料500公斤,单价20元,增值税税率13%,款项尚未收到。该材料单位成本为16元。8通过银行转账支付上述甲商品的运杂费5000元9、在本月财产清查中发现,企业因火灾原因造成甲商品损失50件,单位成本100元,经批准做非常损失处理。10、出租一设备的使用权,一次性收取7月-12月的租金收入,每月5000元,共计30000元会计分录
4.本月生产领用B材料100千克,材料成本为1500000元。5.分配本月工资,其中:A产品生产工人工资1000元,车间管理人员工资900元厂部管理人员工资120000元。6.计算本月固定资产折旧,其中车间折旧费30000元,厂部折旧费2000元。7.用现金5000元支付厂部办公用品费;.用银行存款6000元支付罚款支出。,8.清查现金发现现金短款2000元,无法查明原因。做批准前、批准后的会计处理。9.本月销售甲产品800件,每件售价250元,货款200000元,增值税税率为13%,货款尚未收到;并结转本月已销商品成本100000元。10.月末结转本月实现的各项收入,其中产品销售收入200000元,营业外收入60000元。
经济业务:(1)对外销售甲商品1000件,单价135元,增值税税率13%,收到对方开来的张金额为152550元的现金支票。(2)经批准将应付账款7000元记入“营业外收入”账户处理。(3)计算分配本月应付职工工资共计45000元,其中:管理部门人员工资30000元,专设销售机构人员工资15000元。(4)计提本月办公用固定资产折旧1200元。(5)结转已销售的1000件甲商品的销售成本87000元。(6)将本月实现的损益结转至“本年利润”账户。【要求】根据上述资料,编写分录并完成蓝河股份有限公司2019年度利润表的编制
对外销售甲商品1000件,单价135元,增值税税率13%,收到对方开来的张金额为152550元的现金支票。(2)经批准将应付账款7000元记入“营业外收入”账户处理。(3)计算分配本月应付职工工资共计45000元,其中:管理部门人员工资30000元,专设销售机构人员工资15000元。(4)计提本月办公用固定资产折旧1200元。(5)结转已销售的1000件甲商品的销售成本87000元。(6)将本月实现的损益结转至“本年利润”账户。【要求】根据上述资料,编写分录并完成蓝河股份有限公司2019年度利润表的编制
甲企业2021年6月发生如下经济业务:(1)根据本月“发料凭证汇总表”,分配材料费:基本生产车间生产A产品领用材料80000元,基本生产车间管理部门一般耗用材料1000元,行政管理部门领用材料2800元,专设销售机构领用4000元。(2)计提本月固定资产折旧,其中:基本生产车间计提2000元,行政管理部门计提1000元。(3)将当月制造费用6000元转入生产成本,车间只生产A产品。(4)完工产品50000元验收入库。(5)结转已销售产品成本30000元。(6)将上述业务所涉及的损益类账户金额结转至本年利润。要求:根据上述资料,使用借贷记账法编制会计分录。
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
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房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
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银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?